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反馈使得审计经理能监督审计人员的效率与效力,以下哪一项不是从反馈中导致的行动()。
单选题
反馈使得审计经理能监督审计人员的效率与效力,以下哪一项不是从反馈中导致的行动()。
A. 修正审计计划的风险评估
B. 修正实际审计时间,仅反映预算时间
C. 确认未来的审计领域
D. 对良好的建议进行定期的跟进
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反馈使得审计经理能监督审计人员的效率与效力,以下哪一项不是从反馈中导致的行动()。
A.修正审计计划的风险评估 B.修正实际审计时间,仅反映预算时间 C.确认未来的审计领域 D.对良好的建议进行定期的跟进
答案
判断题
操作人员反馈不属于采购监督方式。---审计部()
答案
判断题
审计部◆操作人员反馈不属于采购监督方式()
答案
单选题
以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?
A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人 B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人 C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人 D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表
答案
多选题
内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。
A.与评价经营活动的投入 B.与评价经营活动的产出 C.综合评价投入产出的效率 D.与评价经营活动的利润
答案
单选题
根据以下资料回答:内部审计经理试图提高本部门的工作效率,为此研究了员工激励的有关文章。审计经理考虑对审计人员实行激励计划,但是预算约束要求在只有少数人员获得激励的情况下达到既定的目标,审计经理的最佳行动是:()
A.继续激励计划,但不告诉员工。 B.继续激励计划,但告诉员工。 C.要求增加投入,然后继续或终止该计划。 D.不执行该激励计划。
答案
单选题
审计人员审计网络操作系统。下面哪一个是审计人员应该审计的用户特征()
A.可得到在线网络文档 B.支持终端访问远程主机 C.处理在主机和内部用户通信之间的文件传输 D.执行管理,审计和控制
答案
单选题
审计人员在应用属性抽样时必须做一系列决定。效率(efficiency)一词被用以描述任何影响样本规模的因素,效力一词用以描述统计抽样结果成为比真实总体误差率的更精确的估计的可能性。假设审计人员预计的控制失效比率为0.5%。审计人员要决定使用90%还是95%的置信水平,以及将再容忍控制失效率设定为3%还是4%。以下哪一项关于属性抽样的效率与效力的命题是正确的?()
A.将置信水平降低到90%,且将可容忍的控制失效降低到3%将导致效率和效力的提高 B.将可容忍的控制失效率从4%降低到3%将提高审计效率 C.增加置信水平到95%,且降低可容忍控制失效率到3%将提高审计效力 D.增加置信水平到95%将提高审计效率
答案
单选题
以下哪一项不是监督特定审计项目所要掌握的技术或知识?
A.保证审计报告准确有据地引用了审计工作底稿所记录的证据。 B.应用风险分析和其他判断过程,为部门开发审计计划和制定时间表,并将计划提交审计委员会。 C.审查并分析审计方案,以确定所提议的审计程序是否会产生与审计目标相关的审计证据。 D.确保审计人员已完成审计程序,实现了审计目标。
答案
单选题
审计轨迹是有助于管理者管理个人责任的技术机制,以下哪一项控制能更好地与审计轨迹协同工作()
A.物理访问控制 B.环境控制 C.管理控制 D.逻辑访问控制
答案
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