单选题

反馈使得审计经理能监督审计人员的效率与效力,以下哪一项不是从反馈中导致的行动()。

A. 修正审计计划的风险评估
B. 修正实际审计时间,仅反映预算时间
C. 确认未来的审计领域
D. 对良好的建议进行定期的跟进

查看答案
该试题由用户778****34提供 查看答案人数:42341 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户778****34提供 查看答案人数:42342 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
反馈使得审计经理能监督审计人员的效率与效力,以下哪一项不是从反馈中导致的行动()。
A.修正审计计划的风险评估 B.修正实际审计时间,仅反映预算时间 C.确认未来的审计领域 D.对良好的建议进行定期的跟进
答案
判断题
操作人员反馈不属于采购监督方式。---审计部()
答案
判断题
审计部◆操作人员反馈不属于采购监督方式()
答案
单选题
以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?
A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人 B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人 C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人 D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表
答案
多选题
内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。
A.与评价经营活动的投入 B.与评价经营活动的产出 C.综合评价投入产出的效率 D.与评价经营活动的利润
答案
单选题
根据以下资料回答:内部审计经理试图提高本部门的工作效率,为此研究了员工激励的有关文章。审计经理考虑对审计人员实行激励计划,但是预算约束要求在只有少数人员获得激励的情况下达到既定的目标,审计经理的最佳行动是:()
A.继续激励计划,但不告诉员工。 B.继续激励计划,但告诉员工。 C.要求增加投入,然后继续或终止该计划。 D.不执行该激励计划。
答案
单选题
审计人员审计网络操作系统。下面哪一个是审计人员应该审计的用户特征()
A.可得到在线网络文档 B.支持终端访问远程主机 C.处理在主机和内部用户通信之间的文件传输 D.执行管理,审计和控制
答案
单选题
审计人员在应用属性抽样时必须做一系列决定。效率(efficiency)一词被用以描述任何影响样本规模的因素,效力一词用以描述统计抽样结果成为比真实总体误差率的更精确的估计的可能性。假设审计人员预计的控制失效比率为0.5%。审计人员要决定使用90%还是95%的置信水平,以及将再容忍控制失效率设定为3%还是4%。以下哪一项关于属性抽样的效率与效力的命题是正确的?()
A.将置信水平降低到90%,且将可容忍的控制失效降低到3%将导致效率和效力的提高 B.将可容忍的控制失效率从4%降低到3%将提高审计效率 C.增加置信水平到95%,且降低可容忍控制失效率到3%将提高审计效力 D.增加置信水平到95%将提高审计效率
答案
单选题
以下哪一项不是监督特定审计项目所要掌握的技术或知识?
A.保证审计报告准确有据地引用了审计工作底稿所记录的证据。 B.应用风险分析和其他判断过程,为部门开发审计计划和制定时间表,并将计划提交审计委员会。 C.审查并分析审计方案,以确定所提议的审计程序是否会产生与审计目标相关的审计证据。 D.确保审计人员已完成审计程序,实现了审计目标。
答案
单选题
审计轨迹是有助于管理者管理个人责任的技术机制,以下哪一项控制能更好地与审计轨迹协同工作()
A.物理访问控制 B.环境控制 C.管理控制 D.逻辑访问控制
答案
热门试题
分部经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最为相关? 分部经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最为相关? 分部经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最为相关?( ) 审计关系是一种经济监督关系,发生于审计主体与被审计单位之间() 分公司经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最相关? 在审核组织的系统开发方法学时,IS审计人员通常首先执行以下哪一项审计程序() 专门监督主要包括一般监督与审计监督。(  ) 在内部审计过程中,成功的咨询式沟通部分地基于被审计方对审计人员在审计过程中的行为的反馈。这种反馈( )。 审计人员监督被审计单位盘点存货的目的是()。 如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动() 在规划审计业务时,内部审计人员在对拟审计领域进行舞弊风险评估时应首先考虑以下哪一方面?() 分部门经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最为相关?( ) 能源审计是一种科学管理的手段与方法。审计有很强的监督与管理作用,分为:财务审计、效益审计和管理审计,能源审计是一种专业性审计活动,属于管理审计范畴。() 国家审计中,审计人员应当严格依照法定的审计职责、权限和程序进行审计监督,规范审计行为是指() 某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源() 政府审计、内部审计、注册会计师审计共同构成了审计的监督体系。其中,政府审计与注册会计师审计在以下( )方面是基本相似的。 会计软件设计时,应有充分的审计线索,使审计人员能跟踪审计线索完成审计任务 审计监审计监督是一种()监督。督是一种()监督 简述我国审计监督体系的内容和国家审计与民间审计的区别。 以下各项依法应接受审计机关审计监督的是( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位