A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。
A. 甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
B. 对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制
C. 甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
D. 甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账而余额与银行对账单调节相符
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