多选题

下列事项中可能表明被审计单位的货币资金存在重大错报风险,注册会计师在执行工作时应保持警觉的有(   ) 。

A. 存在大量异地银行账户
B. 不能获取银行存款余额调节表
C. 企业资金存在于管理层或员工账户
D. 存在多笔银行未达账项

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多选题
下列事项中可能表明被审计单位的货币资金存在重大错报风险,注册会计师在执行工作时应保持警觉的有()。
A.存在大量异地银行账户 B.不能获取银行存款余额调节表 C.企业资金存放于管理层或员工个人账户 D.存在多笔银行未达账项
答案
多选题
下列事项中可能表明被审计单位的货币资金存在重大错报风险,注册会计师在执行工作时应保持警觉的有(   ) 。
A.存在大量异地银行账户 B.不能获取银行存款余额调节表 C.企业资金存在于管理层或员工账户 D.存在多笔银行未达账项
答案
多选题
下列事项表明被审计单位存在重大错报风险()
A.在高度波动的市场开展业务 B.被审计单位的供应商发生变化 C.被审计单位从基础设施行业转做风险投资行业 D.经常与控股股东发生交易
答案
多选题
下列哪些事项表明审计单位可能存在重大错报风险。()
A.复杂的联营或合资 B.在高度波动的市场开展业务 C.存在未决诉讼 D.重大的关联
答案
多选题
下列事项中表明被审计单位很可能存在重大错报风险的有( )。
A.在高度波动的市场开展业务 B.被审计单位的供应链发生变化 C.被审计单位从基础设施行业转做风险投资行业 D.经常与控股股东发生交易
答案
多选题
出现下列情形时,可能表明被审计单位存在重大错报风险的有( )。
A.上年度因未完成董事会制定的收入目标,更换了总经理并制定本年度收入增长目标为8% B.被审计单位的收入具有复杂性 C.被审计单位从事贸易业务,销货货款多以现金结算 D.被审计单位销售退货制度不健全
答案
单选题
下列选项中,可能表明被审计单位存在财务报表层次重大错报风险的是(  )。
A.被审计单位是一家集团公司,存在众多联营企业和合资企业 B.被审计单位存在重大关联方交易 C.被审计单位没有按照规定对应收账款计提坏账准备 D.被审计单位融资能力受到限制
答案
多选题
在识别重大错报风险时,注册会计师注意到以下事项和情况,可能表明被审计单位存在重大错报风险的有()
A.在高度波动的市场开展业务,供应链发生变化 B.在经济不稳定的国际或地区开展业务,行业环境发生变化 C.持续经营和资产流动性出现问题,包括重要客户流失 D.在严厉、复杂的监管环境中开展业务,融资能力受到限制
答案
多选题
下列事项或情况中,可能表明被审计单位存在因财务方面的问题而导致的持续经营假设方面的重大错报风险的有()
A.资不抵债 B.无法偿还到期债务 C.在建工程难以按期完工 D.因地震遭受严重损失
答案
多选题
货币资金业务交易、账户余额和列报的认定层次的重大错报风险可能包括(  )。
A.被审计单位存在虚假的货币资金余额或交易,因而导致银行存款余额的存在性或交易的发生存在重大错报风险 B.对于有外币现金或外币银行存款的被审计单位,被审计单位有关外币交易的增减变动或年底余额可能因未采用正确的折算汇率而导致计价错误 C.被审计单位期末存在金额重大且异常的银付企未付,企收银未收事项 D.被审计单位期末持有使用受限制的大额银行存款,但在编制财务报表时未在财务报表附注中对其进行披露
答案
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以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是() 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 下列情形中,可能表明货币资金业务存在较高错报风险的是()。 在下列事项中,与被审计单位财务报表层次重大错报风险评估最相关的是( ) 在下列事项中,与被审计单位财务报表层次重大错报风险评估最相关的是() 下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有() 假定被审计单位的财务报表存在重大错报,则在下列()情形最可能属于审计风险 下列因素中,最有可能导致被审计单位产生财务报表层次重大错报风险的是() 在采购与付款交易中,被审计单位可能存在的主要的重大错报风险包括()。 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有() 在实施货币资金审计的过程中,被审计单位存在哪些事项或情形,审计人员需要保持警觉() 下列事项可能表明财务报表层次存在重大错报风险的是(  )。 如果被审计单位的财务报表中存在重大错报,则在() 下列有关被审计单位影响采购与付款交易和余额的重大错报风险可能包括(  )。 下列有关被审计单位影响采购与付款交易和余额的重大错报风险可能包括(  )。 被审计单位影响采购与付款交易和余额的重大错报风险可能包括(  )。 被审计单位存在因持续经营问题导致的重大错报风险,最可能属于()。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列各事项中,可能导致重大错报的是()。
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