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以下不符合营业税政策规定的有()
多选题
以下不符合营业税政策规定的有()
A. 纳税人从事金融商品转让业务,按股票、债券、外汇、其他四大类来划分
B. 单位和个人销售或转让抵债所得的不动产、土地使用权的,以抵债价值为营业额
C. 个人自建住房销售的,免征营业税
D. 人民银行对金融机构及企业的贷款或委托金融机构发放贷款的业务一律不征收营业税
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多选题
以下不符合营业税政策规定的有()
A.纳税人从事金融商品转让业务,按股票、债券、外汇、其他四大类来划分 B.单位和个人销售或转让抵债所得的不动产、土地使用权的,以抵债价值为营业额 C.个人自建住房销售的,免征营业税 D.人民银行对金融机构及企业的贷款或委托金融机构发放贷款的业务一律不征收营业税
答案
单选题
以下符合营业税政策规定的是( )。
A.某纳税人销售不动产,1月份收取预收款20万元,5月份收取其余价款200万元。5月份为220万元收入的纳税义务发生时间 B.单位和个人销售或转让抵债所得的不动产 C.保险公司摊回的分保费用不征营业税 D.按规定价格出租公租房所取得的租金收入,减半征收营业税
答案
单选题
以下符合营业税政策规定的是()。
A.单位将不动产无偿赠送给中小学免征营业税 B.纳税人转让土地使用权,以取得的全部价款和价外费用为计税营业额 C.个人从事外汇、有价证券等金融商品买卖业务取得的收入暂免征收营业税 D.纳税人以不动产投资入股,参与接受投资方利润分配、共同承担投资风险的行为,不征营业税,但投资后转让股权的,在转让时征收营业税
答案
单选题
以下符合营业税政策规定的是()
A.某纳税人销售不动产,1月份收取预收款20万元,5月份收取其余价款200万元。5月份为220万元收入的纳税义务发生时间 B.单位和个人销售或转让抵债所得的不动产、土地使用权的,以抵债财产净值为营业额 C.保险公司摊回的分保费用不征营业税 D.按规定价格出租公租房所取得的租金收入,减半征收营业税
答案
多选题
以下不符合营业税纳税地点规定的项目有( )。
A.纳税人提供应税劳务,应当向机构所在地主管税务机关申报纳税 B.纳税人转让土地使用权,应当向土地所在地主管税务机关申报纳税 C.纳税人销售不动产,应当向核算地主管税务机关申报纳税 D.自治区、直辖市的,向工程所在地主管税务机关申报纳税
答案
单选题
以下符合营业税有关政策规定的是()。
A.某纳税人销售不动产,1月份收取预收款20万元,5月份收取其余价款200万元。5月份为纳税人销售不动产的纳税义务发生时间 B.单位和个人销售或转让抵债所得的不动产 C.保险公司摊回的分保费用不征营业税 D.按政府规定价格出租公租房所取得的租金收入,减半征收营业税
答案
单选题
下列经济行为中,不符合印花税政策规定的是()。
A.2006年成立的某公司在2010年启用新资金账簿时因"实收资本"和"资本公积"未变化,未缴纳印花税 B.购销合同实际履行金额大于合同所载金额,因未重新签订合同或未签订补充合同,未补缴印花税 C.企业与电网签订的供用电合同,因未记载金额,先以5元/份缴纳,年末以实际电费金额按"购销合同"结算印花税 D.与税务师事务所签订的税务咨询合同,未缴纳印花税
答案
多选题
下列经济行为中,不符合印花税政策规定的有( )。
A.如果所签订的合同作废,则不需要缴纳印花税 B.对于由委托方提供主要材料或原料,受托方只提供辅助材料的加工合同,加工费和辅助材料分别记载的,应分别按“加工承揽合同”.“购销合同”计税贴花 C.施工单位将自己承包的建设项目再分包或转包给其他施工单位,其所签订的分包或转包合同,应按所载金额另行贴花 D.货物运输合同的计税依据为取得的运输费金额(即运费收入),不包括所运货物的金额.装卸费和保险费等 E.商品房销售合同,应按“购销合同”贴花
答案
单选题
下列经济行为中,不符合印花税政策规定的是( )。
A.2017年成立的某公司在2018年启用新资金账簿时因“实收资本”和“资本公积”未变化,未缴纳印花税 B.购销合同实际履行金额大于合同所载金额,因未重新签订合同或未签订补充合同,未补缴印花税 C.企业与电网签订的供用电合同,因未记载金额,先以5元/件缴纳,年末以实际电费金额按“购销合同”结算印花税 D.与税务师事务所签订的税务咨询合同,未缴纳印花税
答案
单选题
下列经济行为中,不符合印花税政策规定的是( )。
A.2006年成立的某公司在2010年启用新资金账簿时因“实收资本”和“资本公积”未变化,未缴纳印花税 B.购销合同实际履行金额大于合同所载金额,因未重新签订合同或未签订补充合同,未补缴印花税 C.企业与电网签订的供用电合同,因未记载金额,先以5元/件缴纳,年末以实际电费金额按“购销合同”结算印花税 D.与税务师事务所签订的税务咨询合同,未缴纳印花税
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