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内部审计师可能最可能判断出某一帐户余额中存在的重大的错误是在该错误涉及()
单选题
内部审计师可能最可能判断出某一帐户余额中存在的重大的错误是在该错误涉及()
A. 不太可能再发生的操作错误
B. 净收入的很大比例
C. 无法证实的日常交易
D. 对公司而言例外的交易
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单选题
内部审计师可能最可能判断出某一帐户余额中存在的重大的错误是在该错误涉及()
A.不太可能再发生的操作错误 B.净收入的很大比例 C.无法证实的日常交易 D.对公司而言例外的交易
答案
单选题
内部审计师最可能判断账户余额中的一个错误是重要的,如果错误涉及()
A.会计人员的错误且不可能再次发生 B.净收入的很大比例 C.无法证实的常规交易 D.对组织来说异常交易
答案
单选题
为评价工资凭单审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用:
A.分析 B.评估 C.证实 D.观察
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论:
A.抽样风险加大 B.预测存货价值的可靠性增加 C.该存货是符合成本效益原则的 D.有95%的把握认定总体错误率为5%
答案
单选题
评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用()
A.观察 B.评估 C.分析 D.证实
答案
单选题
某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是()
A.发现抽样 B.货币单位抽样 C.属性抽样 D.每单位均值抽样
答案
单选题
某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是()
A.以往接受审计业务的类型和性质 B.公司的经营现状 C.公司是否已为担任关键职位的员工提供培训 D.即将接受审计的业务类型和性质
答案
单选题
内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是()
A.确认并询问组织中发生的变化 B.讯问舞弊者以便找出实施舞弊的原因 C.建立内部控制来防止舞弊的发生 D.将电算化操作系统程序存档
答案
单选题
审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()
A.固有风险 B.检测风险 C.控制风险 D.业务风险
答案
热门试题
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?()
制订基于风险的审计程序时,IS审计师最可能关注的是()
内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()
当首席审计执行官和内部审计师熟悉组织经营目标和流程时,最可能的结果是什么?()
为确定一个组织存在的过时存货数量,某内部审计师最可能使用以下所有审计证据收集方法,除了:
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?( )
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序()
某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()
下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
内部审计师在同一位数据输入人员面谈时,讨论了用于追踪员工培训要求和遵循情况的计算机系统。审计师识别出该系统可能存在重大的薄弱环节。审计师应该( )。
下列( )项因素最可能使审计师不能使用货币单位抽样。
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪项表述最为恰当?( )
内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿:( )
内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿?( )
在组建小组调查公司是否可能采纳作业成本制时,在小组中包括一名内部审计师的理由是审计师拥有以下哪方面知识()
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
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