登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
注册会计师(CPA)
>
下列各项控制活动中,按照COSO委员会的内部控制理论的规定,属于侦察式控制活动的是( )。
单选题
下列各项控制活动中,按照COSO委员会的内部控制理论的规定,属于侦察式控制活动的是( )。
A. 应按照操作核算制度进行核算
B. 出纳与会计分别由不同人员担任
C. 核对现金日记账与现金流量表相关项目,以发现问题
D. 对记录不恰当的账目进行改正
查看答案
该试题由用户940****10提供
查看答案人数:29311
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户940****10提供
查看答案人数:29312
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
下列各项控制活动中,按照COSO委员会的内部控制理论的规定,属于侦察式控制活动的是( )。
A.应按照操作核算制度进行核算 B.出纳与会计分别由不同人员担任 C.核对现金日记账与现金流量表相关项目,以发现问题 D.对记录不恰当的账目进行改正
答案
单选题
下列各项关于COSO委员会内部控制的定义理解正确的是( )。
A.内部控制可以为企业提供绝对的保证 B.内部控制只需要企业高层参与 C.内部控制是实现目标的程序及方法 D.内部控制本身即为目标
答案
单选题
下列不属于COSO委员会提出的《内部控制——整合框架》中内部控制目标的是( )。
A.取得经营的效率和有效性 B.促进企业实现发展战略 C.确保财务报告的可靠性 D.遵循适用的法律法规
答案
单选题
下列不属于COSO委员会提出的《内部控制——整合框架》中内部控制目标的是( )。
A.取得经营的效率和有效性 B.促进企业实现发展战略 C.确保财务报告的可靠性 D.遵循适用的法律法规
答案
多选题
COSO委员会认为企业内部控制首先要有控制目标,以下各项属于内部控制系统基本控制目标的有( )。
A.运营的效益和效率 B.财务报告的可靠性 C.遵守适用的法律法规 D.资产安全
答案
单选题
下面关于内部控制的表述,符合COSO委员会定义的有()
A.内部控制是企业要追求的一套目标 B.内部控制主要是由企业内相应的职能部门来执行的 C.内部控制做好了,企业的经营目标就一定能实现 D.内部控制是一个实现目标的程序及方法
答案
单选题
()年,美国反虚假财务报告全国委员会设立COSO委员会,专门研究内部控制。
A.1988 B.1987 C.1936 D.1992
答案
多选题
下列属于COSO委员会规定的内部控制目标有( )。
A.运营的效益和效率 B.遵守适用的法律法规 C.财务报告的可靠性 D.财务报告的及时性
答案
多选题
COSO委员会在内部控制整体框架中,明确的内部控制的目标包括()。
A.信息与沟通 B.财务报告的可靠性 C.发展的效果和效率 D.内部控制的控制活动 E.相关法律法规的遵循
答案
多选题
COSO委员会在内部控制整体框架中,明确的内部控制的目标包括()。
A.信息与沟通 B.财务报告的可靠性 C.发展的效果和效率 D.内部控制的控制活动 E.相关法律法规的遵循 F.相关法律法规的遵循
答案
热门试题
专门研究内部控制问题的委员会即COSO产生的阶段是()。
根据COSO委员会的定义,内部控制的三项目标是()
下列属于COSO委员会规定的内部控制要素的有()
下列关于COSO委员会对内部控制见解的说法中,正确的是( )。
依据COSO对内部控制的表述,下列各项属于内部控制活动的有( )
下列属于COSO委员会规定的内部控制要素的有( )。
根据1992年9月,美国发起人委员会提出的《内部控制-整体框架》(COSO报告),“内部控制框架”包括的要素是()。①控制环境;②控制活动;③信息与沟通;④风险评估;⑤监督
下列各项中属于COSO内部控制要素的有( )。
下列各项中属于COSO内部控制要素的有()
COSO委员会与1992年发布《内部控制——整体框架》,中提出了内部控制的要素包括()。
COSO委员会于1992年发布《内部控制——整体框架》中提出了内部控制的要素包括()。
下列各项中,属于COSO发布的内部控制框架规定的内部控制要素的是( )。
下列各项中,属于COSO发布的内部控制框架规定的内部控制要素的是( )。
COSO委员会内部控制整体架构主要由()构成,其对象是所有的组织,也包括金融机构
根据COSO委员会对内部控制所下的定义,下列描述不正确的是()
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的( )。
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的( )。
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP