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实务中,内部审计机构需要对电子底稿实施控制,防止离职的内部审计人员将该部分电子底稿复制带走。
判断题
实务中,内部审计机构需要对电子底稿实施控制,防止离职的内部审计人员将该部分电子底稿复制带走。
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实务中,内部审计机构需要对电子底稿实施控制,防止离职的内部审计人员将该部分电子底稿复制带走。
A.对 B.错
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实务中,内部审计机构需要对电子底稿实施控制,防止离职的内部审计人员将该部分电子底稿复制带走。
答案
单选题
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计人员编写的所有工作底稿均属于()
A.内部审计部门的财产 B.首席审计执行官的财产 C.公司的财产 D.管理层的财产
答案
单选题
内部审计部门已示范性地采用了电子工作底稿,全面实施电子工作底稿指日可待。选择电子工作底稿的不利之处是( )。
A.每位助理审计人员必须有个人电脑 B.关键的工作底稿仍必须打印出来 C.交叉引用更加单调乏味 D.它们要求具体的技术培训
答案
单选题
在了解甲公司内部控制后需要对其控制风险进行初步评价,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中记录的初步评价内部控制的结论不包括()
A.某一认定有关的控制活动设计有效 B.某一认定有关的控制活动运行无效 C.更多信赖某一认定控制活动并拟对其实施控制测试 D.控制是否得到执行
答案
单选题
根据《国际专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均属于:
A.首席审计执行官的财产。 B.内部审计师的财产。 C.公司的财产。 D.审计委员会的财产。
答案
单选题
内部审计机构应当建立审计工作底稿()
A.公示制度 B.报告制度 C.保管制度 D.保密制度
答案
单选题
审计工作作底稿为内部审计师的报告提供文件支持。以下哪项对于工作底稿来说不是好的实务操作?()
A.工作底稿应足以支持内部审计师的报告,不需要内部审计师的额外书面证实 B.工作底稿应一直被安全地保存,防止意外损失或未经授权的接触 C.工作底稿应按时间顺序组织,例如最早准备的文件放在最前面 D.某一组织内的内部审计师应为组织和记录文件制定标准化的方法
答案
单选题
内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部()
A.公示制度 B.报告制度 C.保管制度 D.保密制度
答案
多选题
审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员的人担任()
A.职位更高 B.经验更丰富 C.职务更低 D.经验一般
答案
热门试题
内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同()
审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员(AB)的人担任()
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估()
内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部()
内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容,包括审查和评价的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料,以及内部控制缺陷认定结果等。---审计部()
目前国际审计实务中通用的内部控制框架主要是参考以下标准:()。
内部审计机构对审计工作底稿实行分级复核制,是内部审计机构一项重要的质量控制制度,对于减少审计风险,保证审计质量有着重要的作用和意义()
以下哪些《国际内部审计专业实务框架》(IPPF)的要素适用于所有类型的内部审计机构?Ⅰ.《职业道德规范》。Ⅱ.《属性标准》。Ⅲ,《工作标准》。Ⅳ,《实施标准》。( )
内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部()
内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量()
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导.监督.分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。( )
《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》实施的时间是.。---审计部()
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该()
内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的,是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据()
内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量。---审计部()
内部审计需要对以下哪些风险进行评估()。
内部审计机构应当根据年度审计计划确定的审计项目,编制项目审计方案并组织实施,在实施过程中做好审计项目管理与控制工作。---审计部()
审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部()
内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。---审计部()
内部审计实务指南是依据内部审计基本准则、内部审计具体准则制定的,为内部审计机构和人员进行内部审计提供的具有可操作性的()
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