多选题

下列各项中,可能属于审计范围受到限制的情形有( )。

A. 注册会计师无法实施特定程序,只能通过替代程序获取证据
B. 被审计单位的会计记录已被毁坏
C. 重要组成部分的会计记录已被政府有关机构无限期地查封
D. 管理层阻止注册会计师对特定账户余额实施函证

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多选题
下列各项中,可能属于审计范围受到限制的情形有( )。
A.注册会计师无法实施特定程序,只能通过替代程序获取证据 B.被审计单位的会计记录已被毁坏 C.重要组成部分的会计记录已被政府有关机构无限期地查封 D.管理层阻止注册会计师对特定账户余额实施函证
答案
多选题
审计范围受到限制可能是()
A.审计成本过高造成的限制 B.客观环境造成的限制 C.管理层造成的限制 D.审计抽样造成的限制
答案
单选题
下列情况中,不属于审计范围受到限制的是()。
A.管理层阻止注册会计师对应收账款余额实施函证 B.被审计单位的会计记录已在火灾中烧毁 C.重要组成部分的会计记录已被政府有关机构无限期地查封 D.注册会计师无法实施原定程序,只能通过替代程序获取证据
答案
主观题
下列情况中不属于审计范围受到限制的情况是( )
答案
单选题
下列情况中不属于审计范围受到限制的情况是( )。
A.管理层阻止注册会计师实施存货监盘 B.被审计单位的会计记录已被损坏 C.注册会计师由于应收账款函证时间过长,决定不进行函证 D.注册会计师接受审计委托的时间安排,使注册会计师无法实施存货监盘
答案
多选题
下列情形中会导致注册会计师利用专家工作时的审计范围受到限制的有(  )。
A.被审计单位拒绝向专家提供必要的资料 B.专家由于保密的要求等原因拒绝向注册会计师提供必要的信息 C.专家能够取得作出结论的所有必要信息 D.对注册会计师的提问回答不充分
答案
单选题
下列()情况属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制。
A.管理层不允许注册会计师观察存货盘点 B.截至资产负债表日处于外海的远洋捕捞船队的捕鱼量无法监盘 C.被审计单位的部分会计资料被洪水冲走,无法进行检查 D.外国子公司的存货无法监盘
答案
多选题
在内部控制审计,如果审计范围受到限制,以下说法中,错误的有(  )。
A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师应当解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关该项豁免的陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
答案
多选题
在内部控制审计中,如果审计范围受到限制,以下说法中,错误的有()。
A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师应当解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳人内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
答案
单选题
下列属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的情况是( )。
A.管理层不允许注册会计师观察存货盘点 B.被审计单位重要的部分会计资料被洪水冲走,无法进行检查 C.截至财务报表日处于外海的远洋捕捞船队的捕鱼量无法监盘 D.由于地域因素,外国子公司的存货无法监盘
答案
热门试题
下列属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的情况是()。 在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,错误的是( )。 在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,正确的是() 下列有关集团项目组审计范围受到限制的说法中,错误的是() 出现下列情况中,注册会计师不能认为审计范围受到限制的是() 在承接某集团审计业务时,考虑到审计范围可能受到限制,注册会计师的判断恰当的有(  )。 出现下列(  )情况时,注册会计师认为审计范围受到限制。 出现下列()情况时,注册会计师不能认为审计范围受到限制 在承接对某集团的审计业务时,考虑到审计范围可能受到限制,注册会计师的判断恰当的有() 创造派生存款的能力要受到限制。以下各项中,不属于其限制因素的有() 在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。 下列船舶中可能不属于操纵能力受到限制的船舶的是:() 下列船舶中可能不属于操纵能力受到限制的船舶的是() 如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是()。 如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:    (2018年)在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有( )。 下列选项中,不属于注册会计师获取审计证据的能力受到限制的是() 如果审计范围受到限制,注册会计师应当出具无法表示意见审计报告。 下列商标转让受到限制的有 ( ) (2018年真题)在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有(  )。
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