判断题

重新执行是指注册会计师独立执行原本作为被审计单位内部控制组成部分的程序或控制,常用于控制测试。

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判断题
重新执行是指注册会计师独立执行原本作为被审计单位内部控制组成部分的程序或控制,常用于控制测试。
答案
单选题
如果注册会计师不同意被审计单位提出的变更业务的要求,被审计单位又不允许注册会计师继续执行原审计业务,注册会计师应当()。
A.执行新业务 B.出具否定意见的审计报告 C.解除业务约定 D.出具无法表示意见的审计报告
答案
判断题
注册会计师执行业务,均应遵照执行独立审计准则。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
注册会计师执行业务,均应遵照执行独立审计准则。 ( )
答案
单选题
在了解被审计单位及其环境后,注册会计师计划不依赖被审计单位信息系统,注册会计师需要执行的工作是(  )。
A.了解与评估系统环境 B.验证手工控制 C.验证系统应用控制 D.验证系统一般性控制
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,( )是重新执行。
A.注册会计师利用被审单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.对应收账款余额或银行存款的函证 C.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,()是重新执行。
A.注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 C.对应收账款余额或银行存款的函证 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
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多选题
根据注册会计师执行审计工作的基本要求,注册会计师保持独立性能够增强( )。
A.诚信行事的能力 B.保持客观和公正的能力 C.保持专业胜任能力 D.保持职业怀疑的能力
答案
单选题
如果注册会计师决定实施以下( )程序,表明其计划独立执行被审计单位的某项内部控制。
A.重新计算 B.分析程序 C.重新执行 D.函证
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,属于重新执行的是(  )。
A.注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.对应收账款余额或银行存款的函证 C.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
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注册会计师在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接执行() 注册会计师在了解被审计单位及其环境的过程中,除了要从被审计单位内部获取相应的审计证据外,下列各项中,注册会计师还可以执行的程序有() 注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括() 注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断执行审计工作前提的事项包括()。 注册会计师审计报告是注册会计师根据会计准则的规定,在执行审计工作的基础上,对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件() 注册会计师审计报告是注册会计师根据会计准则的规定,在执行审计工作的基础上,对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件() 注册会计师在审计过程中既要遵守审计准则执行审计程序,又要运用会计准则确定被审计单位财务报表是否合法、公允。所以,注册会计师审计的依据应是( )。 如果注册会计师拥有被审计单位的少量股票,不影响独立性,注册会计师不需要回避 主要是指注册会计师未能遵循审计准则的要求执行审计业务() (  ) 主要是指注册会计师未能遵循审计准则的要求执行审计业务 注册会计师执行审计工作的前提是(),这个前提构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础 按照中国注册会计师职业道德规范,执行审计业务的注册会计师的下列行为与审计业务不相容,都可能影响审计的独立性,注册会计师应谨慎行事 注册会计师执行审计工作的前提是()。 下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是 下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是( ) 下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是( ) 下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是( ) 下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是()。 下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是( ) 关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是()
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