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以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:
单选题
以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:
A. 内部审计师在协助管理层建立或改善风险管理过程中,如需承担风险管理工作必须得到管理层的授权
B. 内部审计师应评价风险管理过程的有效性,并对其改善提出建议
C. 内部审计师应评估与组织治理
D. 内部审计师可以为组织的全面风险管理提供咨询服务
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单选题
以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:
A.内部审计师在协助管理层建立或改善风险管理过程中,如需承担风险管理工作必须得到管理层的授权 B.内部审计师应评价风险管理过程的有效性,并对其改善提出建议 C.内部审计师应评估与组织治理 D.内部审计师可以为组织的全面风险管理提供咨询服务
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单选题
以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用的说法,正确的是:
A.内部审计师应负责组织的风险管理和控制过程 B.内部审计师可以积极协助组织初步建立风险管理过程,不会损害内部审计师的独立性 C.鉴于独立性要求,内部审计师在组织的风险管理中的活动只能限于确认活动 D.内部审计师为风险管理和内部控制框架正在有效地运作提供确认
答案
多选题
银行业机构全面风险管理体系应当包括:__、内部控制和审计体系()
A.风险治理架构 B.风险管理策略、风险偏好和风险限额 C.风险管理政策和程序 D.管理信息系统和数据质量控制机制
答案
单选题
在组织的风险管理过程中,以下关于管理层、治理层及内部审计师的职责和责任的说法中错误的是:
A.由董事会负责组织的战略方向 B.由内部审计师决定对剩余风险的接受 C.由高级管理层分配风险的归属 D.由操作层人员分配决定持续的确认
答案
单选题
在组织的风险管理过程中,以下关于管理层、治理层及内部审计师的职责和责任的说法中错误的是()
A.由董事会负责组织的战略方向 B.由内部审计师决定对剩余风险的接受 C.由高级管理层分配风险的归属 D.由操作层人员分配决定持续的确认、评价、减缓和检测活动
答案
单选题
在组织的全面风险管理过程中,内部审计师不能从事的咨询活动是:
A.向管理层提供风险分析和控制的技术 B.协助管理者确定降低风险的最佳方式 C.作为协调 D.问责风险管理
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
单选题
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们 B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿 C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息 D.推迟编制商业部分的工作底稿
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
A.监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任 B.应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿
答案
热门试题
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作?
内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能()
内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:( )
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( )
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动()
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()
并非所有组织都有风险管理流程。内部审计师如果在没有风险管理流程的组织中工作,他应该怎么做?()
工作底稿服务于内部审计师的以下( )项目标。
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该()
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
寿险公司全面风险管理体系中,对全面风险管理工作负最终责任的是()。
内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核?
在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师:
某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
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