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在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。
多选题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。
A. 发送货物与登记销售收入
B. 发送货物与开具发票
C. 接收客户订单与填制销货单
D. 批准坏账与收取货款
E. 收取货款与登记应收账款
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多选题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求应当相互独立的职责有( )。
A.收取货款与登记应收账款 B.发送货物与开具发票 C.接收客户订单与填制销货单 D.批准坏账与收取货款 E.收取货款与登记日记账业务
答案
多选题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()
A.发送货物与登记销售收入 B.发送货物与开具发票 C.接收容户订单与填制销货单 D.批准坏账与收取货款 E.收取货款与登记应收账款
答案
多选题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。
A.发送货物与登记销售收入 B.发送货物与开具发票 C.接收客户订单与填制销货单 D.批准坏账与收取货款 E.收取货款与登记应收账款
答案
单选题
在销售与收款循环中,批准赊销信用与销售相互独立,主要是为了防止()。
A.商品被盗窃 B.贷款被贪污 C.增加信用风险 D.漏记销售业务
答案
多选题
在薪酬业务循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责包括()。
A.考勤记录与审批 B.工资结算汇总表的编制与审核 C.工资单的编制与审核 D.人员调配单的编制与审批 E.产量记录和工时记录
答案
单选题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,可以由同一人担任的职责的是()
A.发送货物与登记销售收入 B.发送货物与开具发票 C.接收客户订单与填制销货单 D.批准坏账与收取货款
答案
多选题
销售与收款循环内部控制包括( )。
A.批准赊销与销售相互独立 B.批准赊销与发货开票相互独立 C.支付货款与记录相互独立 D.批准坏账与收款、记账相互独立 E.编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立
答案
单选题
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
A.由专人负责保管应收票据 B.定期编制并向客户寄送对账单 C.客户赊销限额经授权批准 D.对销售业务定期进行内部检查
答案
论述题
销售与收款循环是针对企业财务报表审计的重要业务循环,审计师必须对其及其内部控制加以了解。试述销售与收款循环中的销售业务环节,以及销售交易的内部控制的基本要求。
答案
单选题
销售与收款循环中主要业务凭证不包括()
A.销售单 B.销售发票 C.验收单 D.商品价目表
答案
热门试题
被审计单位销售与收款循环中的内部核查程序的主要内容包括()
被审计单位针对销售与收款循环中内部核查程序的主要内容包括( )。
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
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审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
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下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。
下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。
在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止:
在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止:
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(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
在销售与收款业务循环内部控制中,发送货物与开票职责相互分离主要是为了防止( )。
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在销售与收款业务循环中,核算销货业务的基本凭证是()
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:<br/>①检查销售与收款循环中的凭证和记录;<br/>②观察销售与收款业务执行情况;<br/>③向有关人员询问销售与收款业务情况;<br/>④对营业收入的真实性进行 分析。<br/>“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测评的内容有:
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