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内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注__对业务活动、内部控制和风险管理的影响()
单选题
内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注__对业务活动、内部控制和风险管理的影响()
A. 审计系统
B. 业务系统
C. 内部系统
D. 信息系统
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单选题
内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注__对业务活动、内部控制和风险管理的影响()
A.审计系统 B.业务系统 C.内部系统 D.信息系统
答案
单选题
审计组可以根据实际情况和工作需要,深入了解被审计单位和负责人的有关情况,可采用的调查方式不包括()
A.召开座谈会 B.问卷调查 C.抽样检查 D.个别询问
答案
主观题
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
A.内部控制设计存在重大缺陷 B.内部控制没有得到有效执行 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.实施内部控制测试减少的实质性审查工作量,小于进行必要的内部控制测试的工作量
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
A.内部控制设计存在重大缺陷 B.内部控制没有得到有效执行 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.实施内部控制测试减少的实质性审查工作量,小于进行必要的内部控制测试的工作量
答案
主观题
可以深入实际,调查研究,易于全面了解和掌握被审计单位实际情况的审计方式是
答案
多选题
国家审计中,审计人员可以从()方面调查了解被审计单位及其相关情况
A.单位性质、组织结构 B.职责范围或者经营范围、业务活动及其目标 C.相关法律法规、政策及其执行情况 D.财政财务管理体制和业务管理体制 E.适用的业绩指标体系以及业绩评价情况
答案
多选题
内部审计人员在审查和评价、和时,应当对舞弊发生的可能性进行评估---审计部()
A.业务活动 B.内部控制 C.风险管理 D.财务
答案
单选题
内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书
A.十日 B.三日 C.一日 D.半日
答案
多选题
审计人员可以从下列( )方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。
A.控制环境和控制活动 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通 E.对控制的监督
答案
热门试题
内部审计通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的( )来促进单位目标的实现。
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部()
审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的手段包括63()
审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是( )。
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
注册会计师应从被审计单位内部和外部了解被审计单位及其环境。下列各项因素中,仅涉及被审计单位内部因素的有( )。
甲注册会计师通过了解被审计单位,正在考虑利用内部审计人员的工作,在评价内部审计人员的专业胜任能力时,以下考虑恰当的有()
审计人员根据审计目标和被审计单位的实际情况,运用职业判断确定调查了解的范围和程度()
内部审计是指由被审计单位内部机构或人员,对()开展的一种评价活动。
审计部◆内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行()
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行。---审计部()
审计人员在审计被审计单位应付职工薪酬时,发现了被审计单位的会计将下列项目均计入了应付职工薪酬,其中审计人员应当认可的有()
审计人员可以从下列哪些方面调查了解被审计单位及其相关情况()
审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征()
审计报告是审计人员对被审计单位经济活动的什么内容进行审查评价,做出审计结论的书面文件?()
内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。---审计部()
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