单选题

下列各项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。

A. 定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对
B. 将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
C. 管理层对是否定期编制银行存款余额调节表进行复核
D. 对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预

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单选题
下列各项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对 B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工 C.管理层对是否定期编制银行存款余额调节表进行复核 D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
答案
单选题
下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是(  )。
A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对 B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工 C.管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核 D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
答案
单选题
下列各项中,通常不属于被审计单位控制环境要素的是()。  
A.管理层如何识别和评估与财务报告相关的经营风险 B.管理层的理念和经营风格 C.管理层对胜任能力的重视 D.被审计单位的人力资源政策与实务
答案
单选题
下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。
A.建立健全和有效实施内部控制 B.对内部控制的有效性进行评价 C.向注册会计师提供必要的工作条件 D.对内部控制的有效性发表审计意见
答案
单选题
下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是()。
A.法律和监管环境 B.经营活动 C.所有权和治理结构 D.组织结构和筹资方式
答案
多选题
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()
A.被审计单位已对外报送的财务报表 B.被审计单位提供的银行对账单 C.被审计单位律师关于未决诉讼的声明书 D.被审计单位管理层声明书
答案
单选题
被审计单位的下列控制,不属于企业层面控制的是( )。
A.与内部环境有关的控制 B.针对管理层和治理层凌驾于内部控制之上的风险而设计的控制 C.“控制活动”要素中与职责分离相关的控制 D.共享的服务环境
答案
单选题
下列各项中,不属于审计风险控制方法的是:
A.提高审计人员的业务水平 B.参照执行审计准则 C.保持审计的独立性 D.聘请法律顾问
答案
单选题
下列各项中,不属于控制活动的是:
A.独立检查 B.实物控制 C.对控制的监督 D.职责分工控制
答案
单选题
下列各项中,不属于控制活动的是()。
A.对控制的监督 B.实物控制 C.独立检查 D.职责分工控制
答案
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