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注册会计师为了了解内部控制的设计和执行,通常实施的风险评估程序有( )。
多选题
注册会计师为了了解内部控制的设计和执行,通常实施的风险评估程序有( )。
A. 询问被审计单位的人员
B. 观察特定控制的运用
C. 检查文件和报告
D. 分析程序
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多选题
注册会计师为了了解内部控制的设计和执行,通常实施的风险评估程序有( )。
A.询问被审计单位的人员 B.观察特定控制的运用 C.检查文件和报告 D.分析程序
答案
多选题
在了解内部控制时,注册会计师通常实施下列( )程序。
A.观察特定控制的运用 B.询问被审计单位人员 C.检查文件和报告 D.穿行测试
答案
多选题
了解内部控制时,注册会计师通常无须( )。
A.关注与审计无关的内部控制 B.了解内部控制设计是否合理 C.确定内部控制的执行效果 D.了解在生产中防止浪费的控制
答案
单选题
注册会计师在了解内部控制时通常不用( )。
A.风险评估程序 B.询问 C.穿行测试 D.分析程序
答案
单选题
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
A.了解控制活动是否得到执行 B.了解内部控制的设计 C.记录了解的内部控制 D.寻找内部控制运行中的缺陷
答案
单选题
在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
A.了解控制活动是否得到执行 B.了解内部控制的设计 C.记录了解的内部控制 D.寻找内部控制运行中的缺陷
答案
单选题
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。
A.记录了解的内部控制 B.寻找内部控制运行中的缺陷 C.了解内部控制的设计 D.了解控制活动是否得到执行
答案
主观题
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )
答案
多选题
在了解内部控制时,注册会计师通常需要实施的审计程序有( )。
A.确定控制是否得到执行 B.评价内部控制的设计 C.确定控制由谁或以何种方式执行 D.寻找内部控制运行中的缺陷
答案
主观题
ABC会计师事务所委派A注册会计师作为项目合伙人审计甲公司2014年的财务报表,在了解甲公司的内部控制时,A注册会计师的相关观点和做法如下: (1)A注册会计师确定的了解内部控制的目标是:评价内部控制的设计,并确定其是否得到一贯执行。 (2)A注册会计师采用了询问、观察、检查和穿行测试程序来了解甲公司的内部控制。 (3)A注册会计师在了解甲公司内部控制时,实施审计程序后,得出了甲公司内部控制执行有
答案
热门试题
了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常无须了解( )。
ABC会计师事务所委派A注册会计师作为项目合伙人审计甲公司2014年的财务报表,在了解甲公司的内部控制时,A注册会计师的相关观点和做法如下: <br/>(1)A注册会计师确定的了解内部控制的目标是:评价内部控制的设计,并确定其是否得到一贯执行。 <br/>(2)A注册会计师采用了询问、观察、检查和穿行测试程序来了解甲公司的内部控制。 <br/>(3)A注册会计师在了解甲公司内部控制时,实施审计程序
在测试特定内部控制执行的有效性时,注册会计师通常应当实施( )程序。
在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常会()。
注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据,通常实施的风险评估程序有()
注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据,通常实施的风险评估程序有()
(2009年真题)在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
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A注册会计师负责审计甲公司2019年的财务报表,在了解销售交易的内部控制时,A注册会计师通常实施的审计程序不包括( )。
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了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序包括( )。
在了解生产和存货循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序不包括()
注册会计师了解内部控制的目的是确定( )。
注册会计师通过对内部控制的了解,通常难以得出的结论是()
注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常采用的程序有()
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,通常采用的程序有( )
注册会计师通常实施的风险评估程序中,不能获取有关控制设计和执行的审计证据的是()
在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是()。
注册会计师了解控制环境通常考虑的因素是()
在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常采用的程序不包括()。
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