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下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。
单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。
A. 安排具有较多经验的成员(如项目合伙人)参与项目组内部的讨论,其他成员可以分享其见解和以往获取的被审计单位的经验
B. 讨论的内容和范围不受项目组成员的职位的影响
C. 项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性
D. 项目合伙人应当确定向未参与讨论的项目组成员通报哪些事项
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单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。
A.项目组成员之间应当进行讨论,并由项目合伙人确定将哪些事项向未参与讨论的项目组成员通报 B.在讨论过程中,项目组成员不应假定管理层和治理层是正直和诚信的 C.项目合伙人可以与项目组关键成员(包括专家和负责组成部分审计的人员,如认为适当)进行讨论,而在考虑整个项目组中必要的沟通范围后,可以委派代表与其他人员进行讨论 D.项目组内部讨论至少要在每项审计业务结束时进行一次,保证得出恰当的审计结论
答案
单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。
A.安排具有较多经验的成员(如项目合伙人)参与项目组内部的讨论,其他成员可以分享其见解和以往获取的被审计单位的经验 B.讨论的内容和范围不受项目组成员的职位的影响 C.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性 D.项目合伙人应当确定向未参与讨论的项目组成员通报哪些事项
答案
单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是()
A.项目组应当根据审计的具体情况,持续交换有关被审计单位财务报表发生重大错报可能性的信息 B.项目组应当重点讨论由于舞弊导致重大错报的可能性 C.项目组的所有成员均需要参加内部讨论 D.参与讨论人员的范围受项目组成员的职责经验和信息需要的影响
答案
单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是()。
A.项目组应当根据审计的具体情况,持续交换有关被审计单位财务报表发生重大错报可能性的信息 B.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性 C.项目组利用了信息技术或其他特殊技能的专家工作,这些专家不用参与讨论 D.参与讨论人员的范围受项目组成员的职责经验和信息需要的影响
答案
单选题
下列有关集团项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。
A.分享对组成部分及其环境的了解,包括集团层面控制的了解 B.考虑集团或组成部分管理层可能凌驾于控制之上的风险 C.讨论识别出的组成部分的舞弊,或显示组成部分存在舞弊的信息 D.讨论审计收费事宜
答案
多选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,恰当的有( )。
A.项目组内部的讨论在所有业务阶段都非常必要,可以保证所有事项得到恰当的考虑 B.项目经理应当确定向未参与讨论的项目组成员通报哪些事项 C.项目组的关键成员应当参与讨论,如果项目组需要拥有信息技术或其他特殊技能的专家,这些专家也可根据需要参与讨论 D.项目组应当根据审计的具体情况,在整个审计过程中持续交换有关财务报表发生重大错报可能性的信息
答案
单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,不正确的是( )。
A.项目组应当根据审计的具体情况,持续交换有关被审计单位财务报表发生重大错报可能性的信息 B.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险 C.如果项目组需要拥有信息技术或其他特殊技能的专家,这些专家不用参与讨论
答案
单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,不正确的是( )。
A.项目组应当根据审计的具体情况,持续交换有关被审计单位财务报表发生重大错报可能性的信息 B.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性 C.项目组利用了信息技术或其他特殊技能的专家工作,这些专家不用参与讨论 D.参与讨论人员的范围受项目组成员的职责经验和信息需要的影响
答案
单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,不正确的是()。
A.项目组应当根据审计的具体情况,持续交换有关被审计单位财务报表发生重大错报可能性的信息 B.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性 C.如果项目组利用了信息技术或其他特殊技能的专家工作,这些专家不用参与讨论 D.讨论的范围受项目组成员的职位、经验和信息需要的影响
答案
单选题
下列有关项目组内部复核的说法中,错误的是()
A.项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作 B.项目组内部复核在审计完成阶段开始执行 C.在审计报告日或审计报告日前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿与项目组讨论,确信已获取充分.适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的报告 D.对较为复杂.审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员执行复核,必要时可以由项目合伙人执行复核
答案
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下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关内部审计的说法中,错误的是()。
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