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下列有关审计管理的表述中,错误的有( )。
多选题
下列有关审计管理的表述中,错误的有( )。
A. 审计管理要服从审计目标
B. 审计管理要只注重对审计人员的管理
C. 审计管理主要在审计实施和审计报告阶段执行
D. 审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率
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多选题
下列有关审计管理的表述中,错误的有( )。
A.审计管理要服从审计目标 B.审计管理要只注重对审计人员的管理 C.审计管理主要在审计实施和审计报告阶段执行 D.审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率
答案
单选题
下列有关审计管理的表述中,错误的是:
A.审计管理要服从审计目标 B.审计管理要注重对审计人员的管理 C.审计管理主要在审计实施和审计报告阶段执行 D.审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率
答案
单选题
下列有关审计管理的表述中,错误的是:
A.审计管理要服从审计目标 B.审计管理要注重对审计人员的管理 C.审计管理主要在审计实施和审计报告阶段执行 D.审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率
答案
多选题
下列有关审计风险模型的表述中,错误的有()。
A.在既定的审计风险水平下,注册会计师应当实施审计程序,将重大错报风险降至可接受的低水平 B.注册会计师应当合理设计审计程序的性质、时间安排和范围,并有效执行审计程序,以控制重大错报风险 C.注册会计师应当合理设计审计程序的性质、时间安排和范围,并有效执行审计程序,以消除检查风险 D.注册会计师应当获得充分、适当的审计证据,以便在完成审计工作时,能够以可接受的低水平的审计风险对财务报表整体发表意见
答案
单选题
下列有关审计重要性的表述中,错误的有()
A.在考虑一项错报是否重要时,既要考虑错报的金额,又要考虑错报的性质 B.如果一项错报单独或连同其他错报可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则该项错报是重要的 C.如果已识别但尚未更正的错报汇总数接近但不超过重要性水平,注册会计师无须要求管理层调整 D.重要性的确定离不开职业判断
答案
单选题
下列有关审计重要性的表述中,错误的有( )
A.在考虑一项错报是否重要时,既要考虑错报的金额,又要考虑错报的性质 B.如果一项错报单独或连同其他错报可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策,则该项错报是重要的 C.如果已识别但尚未更正的错报汇总数接近但不超过重要性水平,注册会计师无须要求管理层调整 D.重要性的确定离不开职业判断
答案
多选题
下列有关审计取证方法的表述中,错误的有:
A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性 B.检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据 C.重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证 D.函证回函来自独立第三方,审计人员无需对函证过程进行控制 E.分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程
答案
多选题
下列有关审计取证方法的表述中,错误的有:
A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性 B.检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据 C.重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证 D.函证回函来自独立第三方,审计人员无需对函证过程进行控制 E.分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程
答案
多选题
下列有关审计取证方法的表述中,错误的有()。
A.询问本身不足以单独测试内部控制运行的有效性 B.检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据 C.重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证 D.函证回函来自独立第三方,审计人员无须对函证过程进行控制 E.分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程
答案
单选题
下列有关审计取证方法的表述中,错误的有()。
A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性 B.盘点有形资产属于观察的取证方法 C.重新操作是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证 D.函证回函来自独立第三方,因此具有较高的可靠性
答案
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