单选题

下列关于商业银行的内部审计频率,符合规定的是(  )。

A. 4年1次全面审计
B. 5年2次非全面审计
C. 3年1次全面审计
D. 3年1次非全面审计

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单选题
下列关于商业银行的内部审计频率,符合规定的是(  )。
A.4年1次全面审计 B.5年2次非全面审计 C.3年1次全面审计 D.3年1次非全面审计
答案
多选题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:()
A.推动国家有关经济金融法律法规和监管规则的有效落实 B.促进商业银行建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构 C.督促相关审计对象有效履职,共同实现本银行战略目标 D.对本行董事会、高级管理层进行审计
答案
判断题
商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求()
答案
多选题
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()
A.不得参与有利益关系的审计项目 B.不得利用职权谋取私利 C.不得隐瞒审计发现的问题 D.不做缺少证据支持的判断 E.不做误导性陈述
答案
多选题
根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括()
A.公司治理的健全性和有效性 B.经营管理的合规性和有效性 C.内部控制的适当性和有效性 D.风险管理的全面性和有效性
答案
多选题
商业银行内部审计目标包括:( )
A.推动国家有关经济金融法律法规和监管规则的有效落实; B.促进商业银行建立并持续完善有效的风险管理.内控合规和公司治理架构; C.督促相关审计对象有效履职; D.共同实现本银行战略目标。
答案
多选题
商业银行内部审计目标是:( )
A.推动国家有关经济金融法律法规和监管规则的有效落实 B.促进商业银行建立并持续完善有效的风险管理.内控合规和公司治理架构 C.督促相关审计对象有效履职,共同实现本银行战略目标
答案
多选题
关于商业银行内部审计的说法正确的是()。
A.商业银行应建立独立垂直的内部审计体系 B.高级管理层下设审计委员会 C.内部审计部门有权向董事会 D.内部审计可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行
答案
单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。
A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
答案
单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。  
A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方式的相对独立性 B.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
答案
热门试题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。   商业银行内部审计的事项有() 商业银行内部审计的特征有:( ) (  )不是商业银行内部审计的目标。 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 按照《商业银行内部控制指引》规定,商业银行内部控制的目标包括() 商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 下列符合商业银行内部控制原则的是(  )。 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。 商业银行内部审计活动应遵循()原则。 商业银行内部审计的组织架构包括()。   《商业银行内部控制指引》对商业银行内部控制措施、保障、评价及监督进行了一系列规定和要求。下列属于《商业银行内部控制指引》对商业银行内部控制保障的描述() 《商业银行内部控制指引》规定,商业银行内部控制应当贯彻的原则是() 依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的__%() 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,审计人员不应少于员工总人数的() 下列对商业银行内部审计的描述中,错误的是()。 商业银行内部信息科技审计的责任包括( )。 设置商业银行内部审计机构的目的是() 商业银行内部信息科技审计的责任包括()
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