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注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序 。以下所列程序中,每次审计均必须实施的有( ) 。
多选题
注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序 。以下所列程序中,每次审计均必须实施的有( ) 。
A. 了解被审计单位内部控制
B. 控制测试
C. 细节测试
D. 实质性分析程序
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多选题
注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序 。以下所列程序中,每次审计均必须实施的有( ) 。
A.了解被审计单位内部控制 B.控制测试 C.细节测试 D.实质性分析程序
答案
多选题
注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序。以下所列程序中,每次审计时均必须实施的有()
A.将财务报表与其所依据的会计记录相核对 B.检查报表编制过程中作出的重大会计调整 C.专门针对特别风险实施的实质性程序 D.针对内部控制执行的有效性实施控制测试
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2016年财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是( )。
A.甲公司管理层没有清晰区分内部控制要素 B.甲公司管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制 C.甲公司管理层凌驾于内部控制之上 D.A注册会计师对甲公司管理层的诚信存在严重疑虑
答案
主观题
注册会计师在执行财务报表审阅业务时,执行的审阅程序通常包括
答案
多选题
注册会计师在执行财务报表审阅业务时,执行的审阅程序通常包括()
A.询问财务报表中所有重要的认定 B.实施分析程序,以识别异常关系和异常项目 C.询问被审阅单位采用的会计准则和相关会计制度、行业惯例 D.询问股东会、董事会以及其他类似机构决定采取的可能对财务报表产生影响的措施
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是()
A.甲公司管理层没有清晰区分内部控制要素 B.甲公司管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制 C.甲公司管理层凌驾于内部控制之上 D.A注册会计师对甲公司管理层的诚信存在严重疑虑
答案
多选题
注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见的内容有( )。
A.财务报表是否符合适用的会计准则和相关会计制度的规定 B.被审计单位是否存在重大的舞弊和违法行为 C.被审计单位是否具有持续经营的能力 D.财务报表是否在所有重大方面公允地反映被审计单位的财务状况经营成果和现金流量
答案
单选题
执行财务报表审计业务时,注册会计师对其他信息的下列理解中,错误的是()
A.对其他信息的关注范围仅限于含有已审计财务报表的文件 B.其他信息是指被审计单位提供的除已审计财务报表以外的财务信息 C.其他信息既包括财务信息,也包括非财务信息 D.注册会计师并没有专门责任确定其他信息是否得到适当的陈述
答案
单选题
执行比较财务报表审计业务时,如上期财务报表由前任注册会计师审计,但所出具的审计报告及其对应的财务报表并未对外提供,注册会计师应在其他事项段中进行说明,但不必说明( )。
A.前任注册会计师已对上期财务报表实施审计 B.前任注册会计师发表的审计意见的类型 C.前任注册会计师出具的审计报告的日期 D.前任注册会计师所在的会计师事务所的名称
答案
单选题
W注册会计师执行大秦公司2017年财务报表审计,在对支付审批执行控制测试时,下列说法恰当的是()
A.注册会计师从已审批的项目中抽取样本 B.注册会计师计划样本将从1月-10月的单据中抽取 C.大秦公司于年终改变审批控制方式, 且新旧控制都是有效的,可以作为一个总体 D.如果一张付款单据包含了对几张发票的付款,且控制要求每张发票分别得到审批,为了保证效率,每张付款单据为一个抽样单元
答案
热门试题
以下对注册会计师执行财务报表审计的总体目标的理解中,恰当的有()。
注册会计师在执行对甲公司2011年度财务报表的审计时,关于注册会计师的审计总体目标,表述恰当的有()。
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最差的是( )
注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见必须包含的内容有( )
ABC会计师事务所在接受A公司2011年度财务报表审计业务时,委派甲注册会计师为项目合伙人,审计过程中遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断。注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序。以下所列程序中,每次审计均必须实施的有()
在执行财务报表审计工作时,注册会计师的总体目标是( )。
在执行财务报表审计工作时,注册会计师的总体目标包括( )。
在执行财务报表审计工作时,注册会计师的总体目标是()
注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标是()。
注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标有()
下列最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的情形为( )
注册会计师正在执行甲上市公司2011年财务报表审计业务,下列情形中注册会计师没有遵循保密原则的有()。
在执行财务报表审计业务时,如果被审计单位存在( )情形之一时,注册会计师一般应当实施控制测试。
在财务报表审计中,以下对注册会计师财务报表审计的理解恰当的有()
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是( )
财务报表审计是注册会计师的法定业务
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