工作底稿包括下列哪项内容时,审计监管人员将质疑审计证据是否证明审计结论:有关日记账记录和授权是否恰当()。
A. 主计长的保证申明:日记账在录入电脑系统之前总是先由会计监管人员核查
B. 近期有关标准和非标准日记账的手写说明副本,证明所有的分录都由填制人签名,并由主计长总体审核
C. 由主计长签字的电脑文件副本,列示所有的自动和非标准日记账,证明审计人员参照了系统和逐月调整
D. 与其他工作底稿相互印证,支持该结论析有效证据
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