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下列关于内部控制的说法中正确的有( )。
多选题
下列关于内部控制的说法中正确的有( )。
A. 对企业而言,内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程
B. 对企业而言内部控制包括五大目标
C. 对企业和事业单位而言,内部控制均需遵循成本效益原则
D. 对企业和事业单位而言,内部控
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答案
多选题
下列关于内部控制的说法中正确的有( )。
A.对企业而言,内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.对企业而言内部控制包括五大目标 C.对企业和事业单位而言,内部控制均需遵循成本效益原则 D.对企业和事业单位而言,内部控
答案
单选题
关于了解内部控制,下列说法中正确的是( )。
A.注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制 B.了解内部控制,包括评价内部控制设计的合理性和运行的有效性 C.实务中,注册会计师需要从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制 D.了解和评价内部控制,应当采用COSO发布的内部控制框架和控制要素分类
答案
多选题
下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()
A.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责 B.为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可同时为其提供内部控制审计服务 C.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告 D.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
答案
多选题
关于内部控制的设计缺陷,下列说法中正确的是()
A.缺少为实现控制目标所必需的控制 B.现有控制设计不适当 C.设计适当的控制没有按设计意图运行 D.即使正常运行也难以实现控制目标
答案
多选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有()
A.任何部门或个人不得自始至终包办货币资金业务事项 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到月清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计要定期核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表 E.定期开展内部审计,应定期或不定期地通过监督盘点库存现金,保证账实相符
答案
多选题
下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有()
A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离 B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离 C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成 D.验收商品与保管商品可以由同一人负责 E.款项收支与总账账簿记录人员可以由同一人负责
答案
多选题
关于企业内部控制审计中控制测试的范围,下列说法中正确的有( )。
A.对于一项自动化应用控制,一旦确定被审计单位正在执行该控制,注册会计师通常无须扩大控制测试的范围 B.除非系统发生变动,注册会计师通常不需要增加自动化控制的测试范围 C.注册会计师在测试控制的运行有效性时,应当在考虑与控制相关的风险的基础上,确定测试的范围 D.在测试人工控制时,如果采用检查的方式,控制每周运行1次,则测试的最小样本规模区间为2~5
答案
多选题
下列选项中,关于统计抽样和非统计抽样的说法中正确有()
A.统计抽样能够客观地计量和精确地控制抽样风险,高效设计样本,衡量已获得的审计证据的充分性;非统计抽样无法量化抽样风险 B.统计抽样需要特殊的专业技能,增加培训注册会计师的成本,同时单个样本项目要符合统计要求,增加了额外费用;非统计抽样操作简单,使用成本低 C.统计抽样适合定量评价样本的结果,非统计抽样适合定性分析 D.统计抽样和非统计抽样运用得当都可以收集充分和适当的审计证据
答案
单选题
下列关于内部控制的论述中正确的是()
A.设计并执行必要的内部控制是被审计单位全体员工的共同责任 B.内部控制可以绝对保证经营活动的效率和效果 C.注册会计师应当了解被审计单位的内部控制 D.内部控制失效意味着财务报表中必定出现重大错报
答案
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