多选题

《企业内部控制基本规范》规定,内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向报告()

A. 董事会
B. 审计委员会
C. 监事会
D. 股东
E. 1
F. 1
G. 1
H. 1

查看答案
该试题由用户507****68提供 查看答案人数:45645 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户507****68提供 查看答案人数:45646 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
《企业内部控制基本规范》规定,内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向报告()
A.董事会 B.审计委员会 C.监事会 D.股东 E.1 F.1 G.1 H.1
答案
判断题
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的()
答案
判断题
内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告()
答案
单选题
企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.重要 B.重大 C.特大 D.一般
答案
单选题
接受企业委托从事内部控制审计的,应当根据企业内部控制基本规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告()
A.会计师事务所 B.审计师事务所 C.律师事务所 D.内部审计机构
答案
单选题
企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计。---审计部()
A.全体员工 B.一般员工 C.中层干部 D.管理领导干部
答案
单选题
审计部◆企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计()
A.全体员工 B.一般员工 C.中层干部 D.管理领导干部
答案
多选题
以下哪些是《企业内部控制基本规范》对内部监督的要求?( )
A.制定内部控制监督制度 B.制定内部控制缺陷认定标准 C.定期对内部控制的有效性进行自我评价 D.中介机构对内部控制评价
答案
多选题
中国《企业内部控制基本规范》中规定的内部控制的目标有()
A.合理保证企业经营管理合法合规 B.合理保证对风险做出正确反应 C.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整 D.提高经营效率和结果
答案
多选题
我国《企业内部控制基本规范》中规定的内部控制的目标有()
A.合理保证企业经营管理合法合规 B.合理保证对风险做出正确反应 C.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整 D.提高经营效率和结果
答案
热门试题
企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部管理领导干部开展的经济责任审计。---审计部() 审计部◆企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部管理领导干部开展的经济责任审计() 下列不属于《企业内部控制基本规范》要求中企业内部控制目标的是() 如果某企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效,通常表明该企业内部控制可能存在() 《企业内部控制基本规范》规定,负责内部控制的建立健全和有效实施() 根据《企业内部控制基本规范》,下列属于内部控制目标的是( )。 根据《企业内部控制基本规范》,内部控制应当达到的基本目标有哪些? 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。 根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要保证是控制活动。( ) 《企业内部控制基本规范》规定了内部控制的实施体系,下列说法中正确的是() 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,不符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有() 企业内部控制手册的格式在企业内部控制规范中进行了统一的规定。 根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。 根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责() 我国颁布的《企业内部控制基本规范》建立了内部控制的总体框架和基本要求,在企业内部控制规范体系中处于最高层次() 根据《企业内部控制基本规范》规定,以下哪个岗位不得设置副职?()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位