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企业收到的补贴收入包括增值税返还()
单选题
企业收到的补贴收入包括增值税返还()
A. 正确
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单选题
企业收到的补贴收入包括增值税返还()
A.正确 B.错误
答案
判断题
对于先征后返的增值税,企业应在实际收到时,确认为补贴收入。( )
答案
判断题
对于税务机关先征后返的增值税,企业应在实际收到时,确认为补贴收入。( )
答案
单选题
A企业销售某种产品,按照国家有关规定,该产品适用于增值税先征后返政策,即先按照规定征收增值税,然后返还给企业其缴纳的增值税税额的30%。2013年7月,该企业实际缴纳增值税100万,收到返还的增值税税额为30万。下列关于A企业实际收到返还的增值税税额的正确处理是()。
A.冲减应交增值税30万元 B.确认递延收益30万元 C.冲减营业外支出30万元 D.确认营业外收入30万元
答案
单选题
A企业销售某种产品,按照国家有关规定,该产品适用增值税先征后返政策,即先按照规定征收增值税,然后返还企业其缴纳增值税税额的30%。2015年7月,该企业实际缴纳增值税100万元,收到返还的增值税为30万元。下列关于A企业实际收到返还的增值税的处理正确的是( )。
A.冲减应交增值税30万元 B.确认递延收益30万元 C.冲减营业外支出30万元 D.确认营业外收入30万元
答案
单选题
A企业销售某种产品,按照国家有关规定,该产品适用增值税先征后返政策,即先按照规定征收增值税,然后返还企业其缴纳增值税税额的30%。2015年7月,该企业实际缴纳增值税100万元,收到返还的增值税为30万元。下列关于A企业实际收到返还的增值税的处理正确的是()
A.冲减应交增值税30万元 B.确认递延收益30万元 C.冲减营业外支出30万元 D.确认营业外收入30万元
答案
单选题
A企业销售某种产品,按照国家有关规定,该产品适用于增值税先征后返政策,即先按照规定征收增值税,然后返还企业其缴纳的增值税税额的30%。2015年7月,该企业实际缴纳增值税100万元,收到返还的增值税税额为30万元。下列关于A企业实际收到返还的增值税税额的处理正确的是()。
A.冲减应交增值税30万元 B.确认递延收益30万元 C.冲减营业外支出30万元 D.确认营业外收入30万元
答案
单选题
A企业销售某种产品,按照国家有关规定,该产品适用增值税先征后返政策,即先按照规定征收增值税,然后返还企业其缴纳增值税税额的30%。2×15年7月,该企业实际缴纳增值税100万元,收到返还的增值税为30万元,并按总额法进行处理。下列关于A企业实际收到返还的增值税的处理正确的是( )。
A.冲减应交增值税30万元 B.确认递延收益30万元 C.冲减管理费用30万元 D.确认其他收益30万元
答案
单选题
甲企业生产一种产品,按照国家相关规定,该企业的这种产品适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳增值税税额返还70%。20×1年1月,该企业实际缴纳增值税税额100万元。20×1年2月,该企业实际收到返还的增值税税额70万元。甲企业实际收到返还的增值税税额,正确的会计处理是()
A.贷记“营业外收入”70万元 B.贷记“递延收益”70万元 C.借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”70万元 D.贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”70万元
答案
单选题
甲企业生产一种产品,按照国家相关规定,该企业的这种产品适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳增值税税额返还70%。20×1年1月,该企业实际缴纳增值税税额100万元。20×1年2月,该企业实际收到返还的增值税税额70万元。甲企业实际收到返还的增值税税额,正确的会计处理是( )。
A.贷记“营业外收入”70万元 B.贷记“递延收益”70万元 C.借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”70万元 D.贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”70万元
答案
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某企业享有增值税即征即退的政策,收到即征即退方式返还的增值税,该企业账务处理正确的是( ) 。
某软件开发企业享受增值税即征即退政策,按照增值税的有关规定,收到按即征即退方式返还的增值税,该企业正确的账务处理为()
某软件开发企业享受增值税即征即退政策,按照增值税的有关规定,收到按即征即退方式返还的增值税,该企业正确的账务处理为( )。
甲公司生产的产品,按照国家相关规定适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳的增值税税额返还70%。2016年甲公司实际缴纳增值税税额100万元。2017年4月,甲公司收到当地税务部门返还其2016年度已交增值税款的通知,并实际收到返还的增值税税额。甲公司实际收到返还的增值税税额的会计分录为()
甲公司生产的产品,按照国家相关规定适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳的增值税税额返还70%。2012年该公司实际缴纳增值税税额100万元。2013年4月,甲公司收到当地税务部门返还其2012年度已交增值税款的通知,该公司实际收到返还的增值税税额。甲公司实际收到返还的增值税税额的会计分录为( )。
甲公司生产的产品,按照国家相关规定适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳的增值税税额返还70%。2012年该公司实际缴纳增值税税额100万元。2013年4月,甲公司收到当地税务部门返还其2012年度已交增值税款的通知,该公司实际收到返还的增值税税额。甲公司实际收到返还的增值税税额的会计分录为()
甲公司实际收到返还的增值税税额的会计分()
在收到增值税或所得税返还时,应选用现金流
甲公司2017年年报的批准报出日为2018年4月3日。甲企业生产的产品,按照国家相关规定适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳的增值税税额返还40%。2017年12月,该企业实际缴纳增值税300万元。2018年2月4日,该企业实际收到返还的增值税税额。则甲企业实际收到返还的增值税税额的会计分录为()。
某企业按照国家相关规定,适用增值税先征后返政策,按实际交纳增值税税额返还70%。2012年1月,该企业实际交纳增值税税额200万元。2012年2月,该企业实际收到返还的增值税额140万元,应编制的会计分录为( )。
某软件企业收到按即征即退方式返还的增值税时,正确的账务处理为( )。
代扣代缴个税所收到的手续费返还是否需要缴纳增值税若需要缴纳则按什么税目缴纳增值税()
C企业生产一种先进的模具产品,按照国家相关规定,该企业适用增值税税率16%。企业的这种产品适用增值税先征后返政策,按实际缴纳增值税额返还70%。2017年1月,该企业实际缴纳增值税额320万元。2017年2月,C企业实际收到返还的增值税额时,账务处理为()。
其他企业增值税为()科目。101010119:101税收收入01增值税01国内增值税19其他增值税
按照现行增值税政策,纳税人取得的中央财政补贴,不属于增值税应税收入,不征收增值税。
丙企业生产一种先进的模具产品,按照国家相关规定,该企业的这种产品适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳增值税税额返还60%。2016年1月,丙企业实际缴纳增值税税额200万元。2016年2月,丙企业实际收到返还的增值税税额120万元,选择总额法处理。丙企业2016年2月正确的会计处理是()
大力企业生产一种先进的模具产品,按照国家相关规定,该企业的这种产品适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳增值税税额返还70%。2018年1月,大力企业实际缴纳增值税税额200万元。2018年2月,大力企业实际收到返还的增值税税额140万元。大力企业2018年2月正确的会计处理是( )。
丙企业生产一种先进的模具产品,按照国家相关规定,丙企业的该种产品适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳增值税税额返还70%。2016年1月,丙企业实际缴纳增值税税额200万元。2016年2月,丙企业实际收到返还的增值税税额140万元。2016年2月丙企业正确的会计处理是()。
丙企业生产一种先进的模具产品,按照国家相关规定,该企业的这种产品使用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳增值税税额返还70%。2015年1月,该企业实际缴纳增值税税额300万元。2015年2月,该企业实际收到返还的增值税税额210万元。丙企业2015年2月份正确的会计处理是()
丙企业生产一种先进的模具产品,按照国家相关规定,该企业的这种产品适用增值税先征后返政策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳增值税税额返还70%。2014年1月,该企业实际缴纳增值税税额200万元。2014年2月,该企业实际收到返还的增值税税额140万元。丙企业2014年2月份正确的做法是()
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