多选题

内部审计包括下列()等活动

A. 对内部控制提出改进建议
B. 对财务信息和经营信息的检查
C. 对被审计单位的经营活动的效率和效果进行评价
D. 评估被审计单位为的治理过程

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多选题
内部审计包括下列()等活动
A.对内部控制提出改进建议 B.对财务信息和经营信息的检查 C.对被审计单位的经营活动的效率和效果进行评价 D.评估被审计单位为的治理过程
答案
多选题
内部审计包括准备、、审计档案整理等阶段()
A.审计工作 B.审计实施 C.审计报告 D.整改
答案
多选题
民航安检机构组织开展质量控制活动的主要方式包括,还包括内部考察、内部事件调查和内部审计等其他方式()
A.内部检查 B.内部测试 C.内部演练 D.内部实战
答案
单选题
全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括内部环境、、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计。---审计部()
A.风险评价 B.风险管理 C.风险评估 D.风险识别
答案
单选题
下列关于外部审计活动和内部审计活动的说法中,正确的是:
A.外部审计活动的开展顺序一般在内部审计活动之后 B.内部审计活动重点关注财务目标和行为 C.外部审计活动与内部审计活动协调可以提高审计效率 D.外部审计活动是遵守IIA的《标准》而进行的
答案
判断题
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
A.对 B.错
答案
判断题
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
答案
多选题
全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括、、、、内部监督五个要素所进行的全面审计。---审计部()
A.内部环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通
答案
多选题
全面内部控制审计,是针对本行所有业务活动的内部控制,包括()
A.内部环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通 E.、内部监督
答案
多选题
内部控制审计报告应当包括()等要素。
A.标题 B.收件人 C.引言段 D.企业对内部控制的责任段
答案
热门试题
内部审计资源包括()、()、()和可利用的()等。 首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。内部审计活动符合下列情况时,属于得到了有效的管理()Ⅰ.内部审计部门的工作结果达到了内部审计章程所包含的目的和责任;Ⅱ.内部审计活动遵循了“内部审计定义”和《标准》;Ⅲ.内部审计人员遵循了《职业道德规范》和《标准》 《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时() 首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。下列关于内部审计师有效的管理内部审计活动的情况,正确的是() 《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 关于内部审计活动,下列表述正确的有( )。 在审计计划程序的早期,内部审计师定义“审计范围”。下列哪些活动或实体能包括在审计范围中?Ⅰ.组织战略计划的组成。Ⅱ.可能影响组织的风险和暴露的评估。Ⅲ.内部审计活动遵守国际内部师审计协会的《职业道德规范》。Ⅳ.可能影响客户组织的风险和暴露的评估。 内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。---审计部() 内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文件,下列关于内部审计章程的说法不正确的是: 下列哪项不是内部审计活动在最佳公司治理活动中的角色?( ) 下列各项中,符合《职业道德准则》的规定。内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持() 审计部◆内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些() 内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些.。---审计部() 商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()和()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对()的评估。 内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。 审计部◆内部审计机构的管理主要包括下列目的() 内部审计机构的管理主要包括下列目的.、、、。---审计部() 由董事会批准的内部审计的书面章程正式界定了内部审计活动的目标、权限和职责,加强了内部审计活动的:() 商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。 注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
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