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某银行的内部审计师注意到某支行存在可以进入地下室接触现金的重大缺陷,下列哪项是审计师强调这一缺陷的最令人满意的方式?
单选题
某银行的内部审计师注意到某支行存在可以进入地下室接触现金的重大缺陷,下列哪项是审计师强调这一缺陷的最令人满意的方式?
A. 在撰写审计报告草稿之前,与被审计的支行经理讨论发现的这一缺陷,如果审计师和支行经理均同意采取改正措施,并在审计报告发布之前已实施改正措施,该缺陷就不需包括在审计报告中
B. 在撰写审计报告草稿之前,与被审计的支行经理讨论发现的缺陷,如果审计师和支行经理均同意采取改正措施,应将存在的缺陷和实施的改正措施都包括在审计报告中
C. 审计报告发布之后,与被审计的支行经理讨论这一缺陷
D. 无论是在审计报告发布之前或者之后都不与支行经理进行讨论,讨论可能削弱书面审计报告的影响
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单选题
某银行的内部审计师注意到某支行存在可以进入地下室接触现金的重大缺陷,下列哪项是审计师强调这一缺陷的最令人满意的方式?
A.在撰写审计报告草稿之前,与被审计的支行经理讨论发现的这一缺陷,如果审计师和支行经理均同意采取改正措施,并在审计报告发布之前已实施改正措施,该缺陷就不需包括在审计报告中 B.在撰写审计报告草稿之前,与被审计的支行经理讨论发现的缺陷,如果审计师和支行经理均同意采取改正措施,应将存在的缺陷和实施的改正措施都包括在审计报告中 C.审计报告发布之后,与被审计的支行经理讨论这一缺陷 D.无论是在审计报告发布之前或者之后都不与支行经理进行讨论,讨论可能削弱书面审计报告的影响
答案
多选题
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括()
A.销货发票副本 B.监盘的存货 C.律师提供的声明书 D.管理层声明书
答案
单选题
内部审计师频繁使用访谈技术。在考虑是否可以使用访谈技术来收集审计证据时,审计师应当注意到这些访谈( )。
A.在收据数据方面比调查问卷更客观 B.提供了一种确保审计范围的系统化模版 C.应当通过收集其他客观证据来佐证 D.最适用于得出审计结论
答案
单选题
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
A.扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理 B.向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作 C.向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的 D.向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为
答案
单选题
在审计投资业务的现场工作开始之际,某内部审计师注意到,自审计方案制定以来利率已大幅度下调。面对此情况,审计师应该:
A.继续推行现有审计方案,因为原定审计工作范围已经批准。 B.修改审计方案,然后继续开展审计工作。 C.与管理人员协商,核实利率变化情况,然后继续开展审计工作。 D.确定利率变化的影响,并确定审计工作方案是否也需要得到修改。
答案
单选题
在审计投资业务的现场工作开始之际,某内部审计师注意到,自审计方案制定以来利率已大幅度下调。面对此情况,审计师应该:
A.继续开展现有的审计方案,因为这是已得到批准的原定审计工作范围 B.修改审计方案,然后继续开展审计工作 C.与管理人员协商,核实利率变化情况,然后继续开展审计工作 D.确定利率变化的影响,并确定审计工作方案是否也需要得到修改
答案
单选题
银行的内部审计师注意到一项与接触某分行金库里现金有关的重大薄弱环节。以下哪项是针对这一薄弱环节最令人满意的方式?内部审计师应:( )
A.在草拟审计报告前,与分行经理讨论该缺陷若审计师与经理在纠正措施上达成了一致,且纠正措施在报告拟就前已经实施,这一缺陷就不必写进审计报告中 B.在草拟审计报告前,与分行经理讨论该缺陷;若审计师与经理在纠正措施上达成了一致,则将该缺陷与纠正措施都写进审计报告 C.在审计报告拟就后,与分行经理讨论该缺陷 D.在审计报告拟就前后都不与分行经理讨论该缺陷,讨论可能弱化报告的影响
答案
单选题
对于内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后的责任,以下描述正确的是:
A.扩展审计程序来确定是否有理由进行调查。 B.向高级管理层报告舞弊的可能性,并询问他们希望审计活动怎样继续。 C.向外部法律顾问咨询,来决定如何采取行动,包括确保拟实施的审计方案从法律角度上看是可行的。 D.将情况报告给审计委员会,申请经费以便聘请外部专家来帮助进行可能舞弊的调查。
答案
单选题
关于内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后的责任,以下描述正确的是()
A.扩展审计程序来确定是否有理由进行调查 B.向最高管理层报告舞弊的可能性,并询问他们希望怎样继续审计活动 C.向外部法律顾问咨询,以决定如何采取行动,包括确保拟实施的审计方案从法律角度上看是可行的 D.将情况报告给审计委员会,申请经费以便聘请外部专家来帮助进行可能舞弊的调查
答案
单选题
在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划()
A.业务恢复时需要的信息安全水平 B.信息安全的作用和危机管理架构的职责 C.信息安全资源的需求 D.信息安全变更管理程序可能会影响业务持续准备工作
答案
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单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行()
内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查()
在评审敏感电子报告时,IS审计师注意到没有加密。以上可能违背()
()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部审计师正在准备一个生产企业财务信息系统更新的审计项目。财务信息系统更新的项目负责人将一份风险清单以及相应的控制措施提供给内部审计师。在开展初步风险评估时,内部审计师注意到该系统的采购招标模块可能会泄露企业财务成本核算的信息,而更新系统的负责人并没有注意到这一风险。面对这种情况,内部审计师应该()
某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是()
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一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意因为他听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当?
某审计是运用通用审计软件从组织一年的银行账户中选择了统计代表性支付样本。审计师证实了所有支付样本和适当地批准支持文件,同时注意到所有支付都在到期限内支付。根据这个信息,审计师可以推论:
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内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项()
内部审计师对销售单据准备系统的处理过程的正确性感兴趣。单个单据的金额变动很大。内部审计师有理由相信处理过程误差率介于3%~10%,但是不知道差错的金额大小。在评估使用何种变量差异方法时,内部审计师应当注意到()
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在对某仓库扩建工程实施的事后审计中,内部审汁师注意到一些由某当地商人开出的重新装修服务的发票都注明账户号码,而且仅仅由成本工程师签字后即支付价款。内部审计师应当:
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某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
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