多选题

下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有(  )。

A. 所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门
B. 所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门
C. 收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
D. 采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

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多选题
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()
A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门 B.所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门 C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
答案
多选题
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有(  )。
A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门 B.所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门 C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
答案
多选题
下列内部控制中,能够防止或发现采购与付款发生错误或舞弊的有()
A.所有订购单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交会计部门, B.现购业务必须经会计部门批准后方可支付价款 C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订购单、验收单核对相符合 D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
答案
多选题
可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。
A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门 B.由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理 C.由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理 D.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性 E.对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失
答案
单选题
以下哪一项内部控制制度能够防止同一报销凭证的重复付款?( )
A.空白支票应该由签发支票的人妥善保管 B.报销凭证至少应该经过主管人员的批准 C.报销凭证必须在取得后的三天内报销 D.已报销的凭证应加盖“付讫”章
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请 D.对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:   
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准    B.企业内部建立分级采购批准制度    C.签发支票要经过被授权人的签字批准    D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对   
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:()
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请并对其进行审批 D.对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
答案
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下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()   下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有: 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有()。 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的有()。 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有() 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的是() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是() 记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单。下列各项中,属于与之相关的内部控制的有( )。 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 下列各项内部控制活动中,属于业务授权控制的是:
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