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甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()
多选题
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()
A. 甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B. 甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C. 内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定
D. 甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
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单选题
董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
判断题
企业应当在董事会下设立审计委员会。
答案
多选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
A.A不少于3人,多数成员应是非执行董事。 B.B审计委员会主席应由独立董事担任。 C.C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。 D.D不少于5人多数成员应是非执行董事。
答案
单选题
保险机构应在董事会下设立审计委员会,已建立独立董事制度的,应由()担任审计委员会主任委员。
A.总经理 B.监事长 C.独立董事 D.董事长
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。
A.监事会成员 B.高级管理人员 C.职工代表 D.独立董事
答案
多选题
审计委员会是董事会下设的专业委员会,其职责包括()
A.监督、评估和复核企业内其他部门和系统 B.批准年报中关于内部控制和风险管理的陈述 C.核查对外报告规定的遵守情况 D.负责维持完善的内部控制系统
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()
A.3人 B.5人 C.7人 D.9人
答案
多选题
审计委员会是董事会下设的专业委员会,其职责包括( )。
A.监督评估和复核企业内其他部门和系统 B.批准年报中关于内部控制和风险管理的陈述 C.核查对外报告规定的遵守情况 D.负责维持完善的内部控制系统
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。
A.2 B.3 C.5 D.1
答案
单选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?()
A.3 B.5 C.7 D.9
答案
热门试题
保险机构应在董事会下设立审计委员会,审计委员会成员由不少于()名不在管理层任职的董事组成。
泰达机械公司为确保拥有充分且有效的内部控制,在董事会下设立了审计委员会。下列选项中,属于审计委员会主要职责的是( )。
商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。
商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。
保险机构应在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员由不少于3名不在管理层任职的董事组成。
某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有( )。
上市公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事应当占多数并担任负责人,审计委员会中至少还应有()独立董事是会计专业人士。
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于__人,多数成员应是非执行董事()
董事会下设的审计委员会中,多数成员应是执行董事。()
通过参与董事会下设的各种专门委员会如审计委员会、提名委员会、薪酬委员会来实现功能发挥的是()。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,不符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内 部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()
银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系,董事会应下设审计委员会,审计委员会主席应由()担任。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。
董事会应当设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等,为董事会决策提供咨询()
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