单选题

在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点()?

A. 每年只测试几个系统
B. 热站合同有两年时间了
C. 备份介质被保存在现场
D. 测试利用了恢复脚本

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单选题
某审计师在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,可能认为最严重的控制弱点()
A.在现场保存备份介质 B.热站合同有两年时间了 C.测试利用了恢复脚本 D.每年只测试几个系统
答案
单选题
在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点()?
A.每年只测试几个系统 B.热站合同有两年时间了 C.备份介质被保存在现场 D.测试利用了恢复脚本
答案
单选题
在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点?
A.测试利用了恢复脚本 B.热站合同有两年时间了 C.备份介质被保存在现场 D.每年只测试几个系统
答案
单选题
IS审计师审查组织的IS灾难恢复计划,应该确认计划()
A.每六个月进行测试 B.定期审查与更新 C.通过CEO审批 D.与组织各部门的领导沟通过
答案
单选题
内部审计师可以在某个组织的营业持续和灾难恢复的计划中扮演角色(起到作用)。内部审计活动下面哪种方式对营业持续和灾难恢复的计划阶段有所帮助?()
A.在计划形成阶段评估某组织的内部和外部环境,包括管理层的变动,市场情况的变化,控制的变革 B.检查计划。确定其反映了那些在风险评估过程中包括的和评估的运营活动,并且包含了充分的内部控制事项和要求 C.验证计划的充分性,确保营业活动在负面影响出现后及时重启 D.检查该计划,确定它是否包含了随着时间的推移而发生的重要变化
答案
单选题
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。 B.管理层的资历如何、有哪些严重风险以及控制系统的情况。 C.该项业务的目的,有哪些严重风险以及控制系统的情况。 D.所涉及的雇员数量、控制系统的情况以及外部审计师的建议。
答案
单选题
在灾难恢复计划中,一个IS审计师观察到在灾难恢复站点的服务器性能低下。为了找到导致这种情况的原因,IS审计师最先应该检查()
A.在灾难恢复站点生成的事件错误日志 B.灾难恢复测试计划 C.灾难恢复计划(DRP) D.主站点和灾难恢复站点的配置和调整
答案
单选题
当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
A.DRP尚未经过测试 B.新的团队成员都没有看到过DRP C.经理负责对DRP的最近的推出 D.DRP的手册不是定时更新
答案
单选题
审计涵盖关键业务领域的灾难恢复计划时,IS审计师发现该计划没有包括全部系统。那么,IS审计师最为恰当的处理方式是()
A.推迟审计,直到把全部系统纳入DRP B.知会领导,并评估不包含所有系统所带来的影响 C.中止审计 D.按照现有的计划所涵盖的系统和范围继续审计,直到全部完成
答案
单选题
某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论:
A.抽样风险加大 B.预测存货价值的可靠性增加 C.该存货是符合成本效益原则的 D.有95%的把握认定总体错误率为5%
答案
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某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 对于一个灾难恢复计划,一个IS审计师的任务应包括() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了() 在对数据中心进行审计时,内部审计师应当检查电压调整器是否存在,以保证() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?() 当信息系统审计师评估一个高可用性网络的恢复能力时,如发生下列情况应最为关注() 某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是() 内部审计的独特之处在于其业务范围涵盖组织的各个领域。因此,每位内部审计师不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。以下哪项是对每位内部审计师胜任能力的要求?( ) 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 信息系统审计师在进行审计时发现存在病毒,后续步骤应为() 内部审计师应该对组织的经营持续计划过程做出定期评价,以保证高级管理层了解灾难准备情况,在发生灾难前,内部审计师鼓励管理层制定灾难管理程序的第一步是: 在审查IT灾难恢复测试的时候,下列哪项是IS审计师最应该关注的() 审查灾难恢复计划(DRP)时,IS审计师应在发现缺乏以下那个选项时最为关注()
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