多选题

内部审计的作用包括()。

A. 保证不同利益相关方的信息对称性
B. 确保资产保值与增值
C. 有效降低组织运营风险
D. 为组织内部管理决策提供科学依据

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多选题
内部审计的作用包括()。
A.保证不同利益相关方的信息对称性 B.确保资产保值与增值 C.有效降低组织运营风险 D.为组织内部管理决策提供科学依据
答案
多选题
内部审计的职能和作用包括()
A.监督 B.确认 C.咨询 D.建议
答案
多选题
内部审计的职能和作用包括()。
A.监督 B.鉴证 C.评价 D.确认 E.服务 F.咨询G.建议H.指导
答案
多选题
企业内部审计的作用包括()。
A.预防保护作用 B.服务促进作用 C.评价鉴证作用 D.管理控制作用
答案
多选题
内部审计的作用有()
A.促进组织合法经营和运行 B.促进企业完善内部控制,提高企业经营管理水平 C.促进组织完善内部控制和风险管理 D.追踪反馈宏观调控政策的运行效果 E.促进组织自我发展和实现目标
答案
多选题
内部审计的作用有( )。
A.开展常规审计,促进企业合法经营 B.开展内部控制的评审,增强科学管理意识 C.开展效益审计,促进自我发展,不断增强企业竞争实力 D.提高财务信息的质量,维护良好的市场秩序 E.为改善投资环境服务,有利于改革开放的进一步发展
答案
多选题
内部审计的作用有:
A.通过合法合规审计,促进企业合法经营 B.开展内部控制的测试,增强科学管理意识 C.帮助组织提高效率.降低成本,促进组织实现目标和长期可持续发展 D.提高财务信息的可靠性,保证市场经济健康有序地运行 E.促进领导干部依法用权.秉公用权.廉洁用权
答案
单选题
内部审计在单位内部会计监督制度中的重要作用,不包括()。
A.预防保护作用 B.服务促进作用 C.统筹规划作用 D.评价鉴证作用
答案
多选题
内部审计的作用表现为()
A.为宏观政策的制定提供决策依据 B.促进组织合法经营和运行 C.促进组织自我发展和实现目标 D.维护财经法纪,监督、保障和促进各项宏观调控政策的贯彻执行 E.追踪反馈宏观调控政策的运行效果
答案
多选题
内部控制审计的审计意见包括( ) 。
A.无保留审计意见 B.带强调段的无保留意见 C.否定意见 D.无法表示意见
答案
热门试题
内部审计报告应当包括审计概况、审计结论() 加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。 ()应当充分体现内部审计的咨询作用,内部审计要充当“企业内部的外脑”。 内部审计包括准备、、审计档案整理等阶段() 内部审计实施阶段包括() 内部审计的特点包括( )。 内部审计机构在内部控制中如何发挥作用? 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括() 被审计单位内部审计正常发挥作用的根本是() 内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是()。 内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是( )。 内部审计与外部审计的协调工作包括()。 内部审计的实施范围包括。---审计部() 内部审计程序包括审计准备、()、()和()阶段。 内部审计报告应该包括目标.范围和结果。审计结果应该包括发现的标准.条件.作用以及原因。原因的最佳描述是 内部审计包括准备、审计实施、审计报告、、审计档案整理五个阶段() 内部审计的程序包括()。 内部审计质量控制包括()、() 内部审计的内容主要包括( )。
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