单选题

PPS抽样方法最适用于注册会计师设定的下列()审计目标

A. 应收账款的低估
B. 应付账款的高估
C. 固定资产的计价
D. 销售交易的截止

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单选题
PPS抽样方法最适用于注册会计师设定的下列()审计目标
A.应收账款的低估 B.应付账款的高估 C.固定资产的计价 D.销售交易的截止
答案
单选题
注册会计师设定的下列审计目标中,不适用于PPS抽样的是()
A.应收账款的完整性认定 B.应付账款的存在认定 C.固定资产的计价和分摊认定 D.销售交易的截止认定
答案
多选题
注册会计师A正在对会计师事务所助理人员进行PPS抽样的培训,下列选项是注册会计师A的观点,正确的有()
A.PPS抽样对零余额或负余额的选取,不需在设计时特别考虑 B.PPS抽样有时样本规模比传统变量抽样的方法更小,能够在获得完整的总体之前开始选取样本 C.PPS抽样要求总体每一实物单元的错报金额不能超出其账面金额 D.PPS抽样对于高估和低估的错报都适用
答案
多选题
下列关于注册会计师对审计抽样方法运用恰当的有()
A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样 B.当注册会计师实施控制测试时,应运用抽样方法选取测试样本 C.审计抽样适用于细节测试,不适用于实质性分析程序 D.注册会计师在进行控制测试时,如果总体变异性较大,应当对总体进行分层
答案
多选题
在审计抽样中,如果计划的审计程序不适用于所选取的项目,注册会计师的下列做法中,正确的有()
A.直接选取替代项目实施计划的审计程序 B.考虑该未检查项目是否可能构成抽样误差 C.直接针对该项目实施替代审计程序 D.考虑未检查项目是否可能影响对样本的评价
答案
单选题
下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是( )。
A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解控制的设计和确定控制是否得到执行的同时计划和实施控制测试,则可能涉及审计抽样 B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试 C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样 D.审计抽样适用于细节测试,不适用于实质性分析程序
答案
单选题
下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()。
A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样 B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试 C.控制测试过程中注册会计师应当采用审计抽样 D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序
答案
单选题
如果注册会计师采用系统选样方法选取PPS抽样的样本,则下列()情形是不会出现的
A.选样间距等于总体账面总金额除以样本规模 B.确定随机起点后,按相等间隔选取抽样单元 C.对所有金额超过选样间距的项目实施审计 D.金额超过选样间距的项目必然被重复选取
答案
多选题
注册会计师在审计中使用抽样方法,主要包括以下()阶段
A.根据对重大错报风险的评估结果确定测试的审计目标 B.根据测试的审计目标和抽样总体制定选取样本的计划 C.从抽样总体中选取样本实施检查以确定是否存在误差 D.根据对样本误差的分析推断总体并形成对总体的结论
答案
多选题
下列情况中,注册会计师不宜采用抽样审计的有()。
A.风险评估程序 B.存货计价测试 C.控制测试中执行的询问、观察程序 D.实质性分析程序
答案
热门试题
注册会计师实施审计抽样,在选取样本阶段确定抽样方法,下列说法正确的是() 抽样总体的适当性是指注册会计师确定的总体适合于特定的审计目标,包括适合于测试的方向。在注册会计师为下列审计目标确定的抽样总体中,适当的是(  )。 我国注册会计师审计审计的目标是() 利用其他注册会计师准则不适用于下列情况的有() 以下选项中,最适用于PPS抽样的是()。 中国注册会计师执业准则是由()颁发,并适用于()。 注册会计师审计与内部审计的审计目标相同。 注册会计师采用传统变量抽样方法对被审计单位存货项目进行审计,发现样本项目的审定金额和账面金额之间没有差异,下列注册会计师拟采用的抽样方法中正确的是( )。 注册会计师在对被审计单位主营业务收入执行审计程序,运用到PPS抽样时,下列说法中不正确的是()。 下列关于注册会计师对审计抽样方法的运用的说法中,不恰当的是()。 在实施下列审计程序时,注册会计师可以运用审计抽样的有( )。 审计抽样在控制测试的应用中,注册会计师主要关注的测试目标是(  )。 注册会计师审计的技术方法随时代的不同而不断发展。下列各阶段中,抽样方法作为审计的一种技术方法开始在注册会计师审计过程中运用的时间是( ) 在细节测试中运用PPS抽样时,下列各项工作中,注册会计师无需实施的有( )。 注册会计师在审计过程中使用抽样方法,以下不恰当的是() 注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的是(  )。 有关审计抽样的下列表述中,注册会计师不能认同的有()。 有关审计抽样的下列表述中,注册会计师不能认同的有( )。 有关审计抽样的下列表述中,甲注册会计师认同的有() 有关审计抽样的下列表述中,注册会计师不能认同的有()。
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