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内部审计师应该应用以下哪项抽样计划,才能在不盘点每个项目的前提下估计某种存货的单位数量?()
单选题
内部审计师应该应用以下哪项抽样计划,才能在不盘点每个项目的前提下估计某种存货的单位数量?()
A. 属性抽样
B. 发现抽样
C. 变量抽样
D. 走停抽样
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单选题
内部审计师应该应用以下哪项抽样计划,才能在不盘点每个项目的前提下估计某种存货的单位数量?()
A.属性抽样 B.发现抽样 C.变量抽样 D.走停抽样
答案
单选题
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。 B.管理层的资历如何、有哪些严重风险以及控制系统的情况。 C.该项业务的目的,有哪些严重风险以及控制系统的情况。 D.所涉及的雇员数量、控制系统的情况以及外部审计师的建议。
答案
单选题
内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容?
A.熟练应用内部审计标准。 B.理解管理原则。 C.保持良好个人关系的能力。 D.用量化方法开设培训课程的能力。
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师应该为每项业务制订并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项?
A.确立业务目标和工作范围 B.获取有关被审计活动的背景信息 C.确认充分的信息以实现业务目标 D.确定如何、何时以及向谁沟通业务结果
答案
单选题
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
A.停—走抽样 B.发现抽样 C.属性抽样 D.货币单位抽样
答案
单选题
某内部审计师正在对一个庞大的数据总体进行审计,他怀疑其中有些数据可能是虚假的。在此种情况下,该内部审计师应用以下哪种抽样方法最为合适?( )
A.随机数字抽样 B.间隔抽样 C.停一走抽样 D.发现抽样
答案
单选题
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
A.了解人际关系和人际交往的技巧 B.能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差 C.熟练进行舞弊调查和讯问 D.具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识
答案
单选题
某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论:
A.抽样风险加大 B.预测存货价值的可靠性增加 C.该存货是符合成本效益原则的 D.有95%的把握认定总体错误率为5%
答案
单选题
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们 B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿 C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息 D.推迟编制商业部分的工作底稿
答案
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某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因?
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
内部审计师要对大量凭证进行抽样,就要估计误差率。下列( )项是审计师应该考虑的最重要因素。
如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?()
货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师应该精通IT技术()
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是()
内部审计师在审计抽样时采用置信水平(confidence level)的概念,在给定的抽样计划中,置信水平()。
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?()
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()
假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
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