单选题

根据《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》,下列关于资产管理内部控制的做法不正确的是()

A. 存货验收入库完成后由负责人签字确认
B. 每两年进行一次固定资产全面清查
C. 每年进行一次年终的存货定期盘点清查
D. 制定了严格的专有技术保密措施

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单选题
根据《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》,下列关于资产管理内部控制的做法不正确的是()
A.存货验收入库完成后由负责人签字确认 B.每两年进行一次固定资产全面清查 C.每年进行一次年终的存货定期盘点清查 D.制定了严格的专有技术保密措施
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是()。
A.企业内部的各部门和人员接触存货,都应当经过相关部门特别授权 B.企业应当建立存货保管制度,定期对存货进行检查 C.对于存货进行全面盘点清查一般是每两年进行一次 D.对于存货的入库、出库及库存情况,定期与财会部门、存货管理部门进行核对即可,不需要仓储部门做存货的详细记录
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是(    )。
A.企业内部的各部门和人员接触存货,都应当经过相关部门特别授权 B.企业应当建立存货保管制度,定期对存货进行检查 C.对于存货进行全面盘点清查一般是每两年进行一次 D.对于存货的入库
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有()
A.企业应当采取切实有效的措施,积极培育具有自身特色的企业文化 B.企业应当根据发展战略和实际情况,总结优良传统,挖掘文化底蕴,提炼核心价值,确定文化建设的目标和内容,形成企业文化规范 C.董事、监事、经理和其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导和垂范作用 D.业应当建立企业文化评估制度,明确评估的内容、程序和方法,落实评估责任制,避免企业文化建设流于形式
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》,下列表述错误的是( )。
A.企业对外发生经济行为,都应当订立书面合同 B.对影响重大或法律关系复杂的合同文本,应当组织内部相关部门进行审核。相关部门提出不同意见的,应当认真分析研究,慎重对待,并准确无误地加以记录;必要时应对合同条款作出修改 C.企业内部授权处理合同纠纷的,应当签署授权委托书。纠纷处理过程中,未经授权批准,相关经办人员不得向对方当事人做出实质性答复或承诺 D.企业应当建立合同履行情况评估制度,至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估
答案
多选题
下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来账项 C.小额零星物资或劳务的采购,可以采用直接购买的方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
多选题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项 C.小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是()
A.预算管理工作机构一般设在财会部门 B.企业应当在预算年度开始前完成全面预算草案的编制工作 C.企业预算管理委员会审核全面预算草案,应当重点关注预算科学性和可行性 D.企业批准下达的预算应当保持稳定,不得随意调整
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有()
A.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报,由各管理层级领导审批后报告高级管理人员 B.企业应当有效利用内部报告进行风险评估,准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险,确定风险应对策略,实现对风险的有效控制 C.企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性 D.设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有()
A.重大对外担保业务由集团公司统一审批,严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保 B.对外担保业务应当履行严格的风险评估程序,并形成书面评估报告;被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序 C.对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况 D.对于与担保业务相关的抵押物,可以在担保有效期间内进行投资管理,使其保值增值
答案
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下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》规定的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》的内部控制措施,正确的有( )。 根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列说法中正确的有( )。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下列各项不符合合同管理内控要求的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》要求,下列属于合同管理需关注的主要风险的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》判断,下列关于资金运营管理方面的做法,存在重大缺陷的是() 根据《企业内部控制应用指引第14号》,下列关于财务报告面临的风险说法中,正确的有()。 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是(    )。 根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是() 下列哪些企业的行为违反了《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》( )。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是() 《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》外包业务通常包括() 根据《企业内部控制应用指引第 4号——社会责任》的规定,下列关于企业社会责任的内部控制措施中,正确的有()。 根据《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》的规定,下列关于企业社会责任的内部控制措施中,正确的有() 根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》的规定,下列关于企业文化的说法中,错误的有( )。
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