某金融机构的内部审计师正在对该机构的投资和贷款业务进行审计在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计人员还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用了大量的衍生金融工具来适当地防范风险。审计人员正在评估新的政策和程序以保持适度的风险组合,为实现这一审计目标,最不相关的程序是()
A. 与经营管理人员面谈,明确那些比较模糊的业务程序
B. 如有必要,与高层管理人员或董事会成员面谈,以明确政策的内容
C. 进行合规性测试,确定投资样本是否符合新业务程序的要求
D. 审阅最近公布的新规章,并确定新程序是否符合这些规章的要求
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