主观题

材料全屏某企业规模较大,销售与收款业务流程如下: 销售部门收到客户的订单后,交由销售经理甲审核,甲对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,交仓库办理发货手续;仓库在发运商品出库时,由仓库管理员乙根据经批准的订单,填制一式四联的销货单。在各联上签章后,第一联作为发运单,由工作人员装货并随货交客户,第二联送会计部,第三联送应收账款管理员丙,第四联由乙按编号顺序连同订单一并归档保存,作为仓库盘存的依据;会计部收到销货单后,根据单中所列资料,开具统一的销售发票,将客户联寄送顾客,将销售联交应收账款管理员丙,作为记账和收款的凭证;应收账款管理员丙收到发票后,将发票与销货单核对,根据此单登记应收账款明细账,并将发票和销货单按客户顺序归档保存。 22【简答】分析指出该企业销售与收款内部会计控制制度存在的不足。

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多选题
下列属于销售与收款业务循环业务流程的有()
A.处理客户订单 B.编制订购单 C.订立销货合同 D.编制付款凭单 E.提取坏账准备
答案
主观题
请指出该销售网点的销售与收款业务流程设计的控制要点
答案
主观题
(2)请指出该销售网点的销售与收款业务流程设计的控制要点。
答案
多选题
下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()
A.处理请购单 B.批准赊销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的冲销
答案
多选题
下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()  
A.处理请购单 B.批准赊销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的冲销
答案
多选题
以下对销售与收款业务流程中记录销售环节的控制活动的陈述中,恰当的有()。
A.对记录过程中所涉及的有关记录的接触予以限制 B.定期向客户寄送对账单,并要求客户将任何例外情况直接向指定的未执行或记录销售交易的会计主管报告 C.独立检查已处理销售发票上的销售金额同会计记录金额的一致性 D.根据同时附有发运凭证销售单的销售发票记录销售业务
答案
多选题
以下对销售与收款业务流程中记录销售环节的控制活动的陈述中,恰当的有()。
A.根据同时附有发运凭证销售单的销售发票记录销售业务 B.独立检查已处理销售发票上的销售金额同会计记录金额的一致性 C.对记录过程中所涉及的有关记录的接触予以限制 D.定期向客户寄送对账单,并要求客户将任何例外情况直接向指定的未执行或记录销售交易的会计主管报告
答案
主观题
以下对销售与收款业务流程中记录销售环节的控制活动的陈述中,恰当的有( )。
答案
单选题
以下销售与收款业务流程中的"授权"控制活动中,存在设计缺陷的是()。
A.对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,采用集体决策方式 B.销售价格、销售条件、运费、折扣由某一销售人员根据客户情况进行谈判并签订合同 C.在销售发生之前,赊销已经正确审批 D.未经批准的销货一律不准发货
答案
多选题
以下关于销售与收款业务流程中,记录销售环节的控制活动与认定的说法中,正确的有()。
A.对记录过程中所涉及的有关记录的接触予以限制 B.定期向客户寄送对账单,并要求客户将任何例外情况直接向指定的未执行或记录销售交易的会计主管报告 C.独立检查已处理销售发票上的销售金额同会计记录金额的一致性 D.根据同时附有发运凭证、销售单的销售发票记录销售业务
答案
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下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()。[2008年初级真题] 在以下销售与收款业务流程中,未能有效执行不相容职务相分离控制的是()。 销售与收款业务 材料全屏某企业设立销售部门,处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策,并由财会部门负责开票。销售部经理对30万元以内的赊销业务有权批准,并根据具体情况确定产品售价。货到付款的业务,由销售业务员负责赴购买方收款,并将现金或者支票等票据转交财会部门。18【简答】分析该企业销售与收款业务存在的问题,并进行内部会计控制制度设计上的改进。 以下关于销售与收款业务流程中,批准赊销信用的控制活动与认定的说法中,错误的是(    )。 以下对销售与收款业务流程中按销售单装运商品的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的有() 以下对销售与收款业务流程中按销售单供货环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的有() 以下对销售与收款业务流程中按销售单装运商品的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的有(  )。 以下对销售与收款业务流程中按销售单供货环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的有(  )。 以下对销售与收款业务流程中向客户开具以及与相关认定对应关系的表述中,不恰当的是( )。 先发货后开票销售退货业务流程如下: 企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指 企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指( ) 注册会计师通过了解销售与收款业务流程识别控制风险,评估涉及营业收入、应收账款财务报表项目相关认定是否存在重大错报。以下对销售与收款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下关于销售与收款业务流程中,接受客户订购单的控制活动与认定的说法中,错误的是()。 以下对销售与收款业务流程中按销售单装运商品的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不正确的是() 销售与收款业务包括哪些环节? 以下对销售与收款业务流程中批准赊销信用的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,错误的是() 主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责() 主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责()
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