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研究制定内部控制监督制度,规范内部监督的程序、方法和要求。突出内部监督重点。主要将与财务会计工作密切相关的业务环节和控制流程纳入监督范围。增强监督检查的针对性,把开展专项监督摆在首要位置。重点监督内部控制的运行缺陷,提高内部控制的执行力。
主观题
研究制定内部控制监督制度,规范内部监督的程序、方法和要求。突出内部监督重点。主要将与财务会计工作密切相关的业务环节和控制流程纳入监督范围。增强监督检查的针对性,把开展专项监督摆在首要位置。重点监督内部控制的运行缺陷,提高内部控制的执行力。
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主观题
研究制定内部控制监督制度,规范内部监督的程序、方法和要求。突出内部监督重点。主要将与财务会计工作密切相关的业务环节和控制流程纳入监督范围。增强监督检查的针对性,把开展专项监督摆在首要位置。重点监督内部控制的运行缺陷,提高内部控制的执行力。
答案
多选题
对内部监督制度的评价有哪些方面()
A.持续性监督检查评价 B.专项监督检查评价 C.独立性监督检查评价 D.反腐机制健全性监督检查评价
答案
单选题
国务院银行业监督管理机构应当()监督管理程序,建立监督管理责任制度和内部监督制度。
A.公开 B.保密 C.适当公开 D.适当保密
答案
多选题
下列各项中,构成行政事业单位内部控制内部监督程序的有()。
A.制定监督检查工作方案并实施监督检查 B.对内部控制的自我评价 C.完成并提交内部控制自我评价报告 D.内部控制自我评价结果应用
答案
多选题
关于服务质量内部监督制度说法正确的是()
A.建立明确的服务质量监督检查制度 B.运营分公司检查、中心检查、车站自查三级检查相结合的制度 C.运营分公司客服检查工作由运管中心组织开展 D.主要以区域自查为主
答案
单选题
下列有关内部监督程序的说法,错误的是()
A.了解单位的内部控制情况,并做出相应的记录是内部监督的第一步 B.了解单位性质及内部环境,并做出相应的记录是内部监督的第一步 C.初步评价单位内部控制的健全性是内部监督的第二步 D.实施单位层级和业务层级缺陷的具体评价,证实有关内部控制的设计和执行的效果,基本
答案
多选题
根据规定,单位内部监督制度的基本要求包括()。
A.会计事项相关人员的职责权限应当明确 B.重大经济业务事项的决策和执行程序应当明确 C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确 D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
答案
单选题
下列不属于单位建立健全内部监督制度的是()。
A.明确各相关部门的职责权限 B.明确各岗位的职责权限 C.规定内部监督的程序 D.国务院审计机关对单位进行的审计
答案
主观题
会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。
答案
单选题
为保证内部监督的客观性,内部监督应由独立于内部控制执行的机构进行内部监督。()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
内部控制自我评价是内部监督的直接依据和底稿来源,而内部监督是内部控制自我评价的成果表现。()
十九届四中全会要求,完善领导班子内部监督制度,破解对谁的监督和同级监督难题
内部监督的程序包括制定监督检查工作方案、实施监督检查、对内部控制的自我评价、完成内部控制自我评价报告、提交内部控制自我评价报告,以及内部控制自我评价结果应用。
内部监督应当与内部控制的建立和实施()。
下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。
某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。
某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。<br/>要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由
内部监督的程序包括
内部监督的程序包括()
内部监督的程序包括()。
健全党和国家监督制度。重点加强对高级干部、各级主要领导干部的监督,完善领导班子内部监督制度,破解对“一把手”监督和同级监督难题()
以下哪些是《企业内部控制基本规范》对内部监督的要求?( )
行政事业单位应当建立健全(),明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。
内部监督分为日常监督和()。
完善企业内部监督体系,明确监事会、以及法律、财务等部门的监督职责,完善监督制度,增强制度执行力()
银行内部监督中内部控制评价包括( )。
督察制度是为完善公安机关自我约束机制而依法建立的一种外部和内部监督制度。
督察制度是为完善公安机关自我约束机制而依法建立的一种外部和内部监督制度。()
会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。公司应当强化内部监督制度,为保证发现的问题能够及时解决,内部审计机构接受公司总经理的直接领导,发现重大问题,有权直接向总经理报告。
强化单位内部监督的方法:
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