单选题

在开发基于风险的审计策略时,信息系统审计人员应当进行风险评估,以确保()

A. 用于减少风险的控制已经实施
B. 脆弱性风险已被实施
C. 审计风险已被考虑
D. 差距分析是适当的

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单选题
在开发基于风险的审计策略时,信息系统审计人员应当进行风险评估,以确保()
A.用于减少风险的控制已经实施 B.脆弱性风险已被实施 C.审计风险已被考虑 D.差距分析是适当的
答案
单选题
第2203号内部审计具体准则-信息系统审计指出,内部审计人员应当采用以为基础的审计进行信息系统审计()
A.风险 B.实际 C.资产 D.效益
答案
单选题
在制定风险基础审计策略时,IS审计师需要进行风险评估审计,目的是保证()
A.减轻风险的控制到位 B.确定了脆弱性和威胁 C.审计风险的考虑 D.Gap差距分析是合适的
答案
单选题
内部审计人员应当采用以为基础的审计方法进行信息系统审计。---审计部()
A.信息科技 B.风险 C.系统 D.内部控制
答案
多选题
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,应当考虑的事项包括(  )。
A.审计方向 B.报告目标、时间安排 C.审计资源 D.计划实施的进一步审计程序
答案
多选题
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,总体审计策略用以()。
A.确定审计范围 B.确定审计时间 C.确定审计方向 D.指导制定具体审计计划
答案
单选题
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,不应当考虑的事项是( )。
A.审计方向 B.时间安排 C.审计资源 D.计划实施的进一步审计程序
答案
单选题
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,应当考虑的事项不包括(  )。
A.审计方向 B.报告目标 C.审计资源 D.计划实施的进一步审计程序
答案
多选题
内部审计人员进行信息系统审计的方法有()
A.询问相关控制人员 B.观察特定控制的运用 C.审阅文件和报告及计算机文档或者日志 D.登录信息系统进行系统查询
答案
多选题
内部审计人员进行信息系统审计的方法有。---审计部()
A.询问相关控制人员 B.观察特定控制的运用 C.审阅文件和报告及计算机文档或者日志 D.登录信息系统进行系统查询
答案
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总体审计策略的制定应当包括() 下列属于制定总体审计策略时应当考虑的有()。 注册会计师在确定审计策略时,需要结合被审计单位的(  ),对信息技术审计范围进行适当考虑。 注册会计师在制定审计策略时,应当结合被审计单位以下()方面才能对信息技术审计范围做出恰当考虑。 总体审计策略 计划审计工作中包括总体审计策略和具体审计计划,下列属于总体审计策略内容的有()。 编制信息系统审计方案时应当考虑的因素有。---审计部() 在制定总体审计策略时,注册会计师应当考虑: 注册会计师在制定总体审计策略时,应当考虑影响审计范围的事项有()。 注册会计师在制定总体审计策略时,应当考虑影响审计范围的事项有()。 在银行信息系统审计期间,信息系统审计员评估是否企业对员工访问操作系统进行了适当的管理,信息系统审计人员应该判断是否企业执行了() 在对操作软件开发、实施和维护过程进行审计时,信息系统审计人员复核系统软件维护操作的目的是为了确认() 在对信息技术进行审计时,下列各项中,注册会计师在确定审计策略时应该考虑的因素有()。 具体审计计划较总体审计策略更加详细。 具体审计计划较总体审计策略更加详细() 注册会计师在制定总体审计策略时,应当考虑的影响审计范围的事项包括()。 “资料1”中,审计人员使用的信息系统审计方法为()   计划审计工作中包括总体审计策略和具体审计计划,以下关于总体审计策略和具体审计计划的说法中正确的有 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的()
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