多选题

下列关于控制测试的说法中,合理的有()

A. 控制测试与了解内部控制的目的不同,因此二者采用审计程序的类型也不相同
B. 控制测试与细节测试的目的不同,但注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的
C. 如果确定评估的认定层次重大错报风险是特别风险,并拟信赖旨在减轻特别风险的控制,注册会计师可以信赖以前审计获取的证据
D. 注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性,以提高审计效率

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多选题
下列关于控制测试的说法中,合理的有()
A.控制测试与了解内部控制的目的不同,因此二者采用审计程序的类型也不相同 B.控制测试与细节测试的目的不同,但注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的 C.如果确定评估的认定层次重大错报风险是特别风险,并拟信赖旨在减轻特别风险的控制,注册会计师可以信赖以前审计获取的证据 D.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性,以提高审计效率
答案
多选题
下列关于控制测试的说法中,正确的有()
A.控制测试与了解内部控制的目的不同,但两者采用审计程序的类型通常相同(除了重新执行) B.控制测试与细节测试的目的不同,但注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的 C.在评估认定层次重大错报风险时,预期控制的运行是有效的,注册会计师应当实施控制测试以支持评估结果 D.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性,以提高审计效率
答案
多选题
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()
A.监盘是内部控制测试的常用方法之一 B.通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度 C.内部控制测试在审计实施阶段进行 D.内部控制测试在实质性审查之后进行 E.任何审计项目都要进行内部控制测试
答案
多选题
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有:
A.监盘是内部控制测试的常用方法之一 B.通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度 C.内部控制测试在审计实施阶段进行 D.内部控制测试在实质性程序之后进行 E.任何审计项目都要进行内部控制测试
答案
多选题
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有:
A.监盘是内部控制测试的常用方法之一 B.通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度 C.内部控制测试在审计实施阶段进行 D.内部控制测试在实质性测试之后进行 E.任何审计项目都要进行内部控制测试
答案
多选题
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有:   
A.监盘可以作为内部控制测试的方法    B.通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度    C.内部控制测试在审计实施阶段进行    D.内部控制测试在实质性测试之后进行    E.任何审计项目都要进行内部控制测试   
答案
多选题
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有( )
A.了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序 B.了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行 C.了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序 D.两者的审计程序都包含观察、检查和询问
答案
多选题
下列关于控制测试的性质的说法中,正确的有()。
A.如果需要进行重新执行,注册会计师就要考虑通过实施控制测试以缩小实质性程序的范围是否有效率 B.询问本身不足以测试控制运行的有效性,需要将其与检查或重新执行结合使用 C.观察程序的局限性在于其提供的证据仅限于观察的时点 D.对运行情况留有书面证据的控制的测试,检查程序非常适用
答案
多选题
在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有( )。
A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以获取这些控制在剩余期间发生重大变化的审计证据 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,并对单项控制的有效性发表意见 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
答案
多选题
下列关于控制测试性质的相关说法中,恰当的有()
A.询问本身不足以测试控制运行的有效性,应当与其他审计程序结合使用 B.根据特定控制的性质选择所需实施审计程序的类型 C.考虑测试与认定直接相关和间接相关的控制 D.当拟实施的进一步审计程序以控制测试为主时,应当获取有关控制运行有效性的更高的保证水平
答案
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