多选题

审计人员测试现金内部控制的内容及方法

A. 审查现金截止期
B. 检查财务专用章是否专人保管
C. 出纳与会计职责是否严格分离
D. 现金是否定期盘点核对
E. 现金收付是否按规定程序及权限办理

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多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.审查现金截止期
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
A.检查文件资料 B.询问相关人员 C.实地观察 D.分析 E.重新操作
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。
A.发函询证应收账款 B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查销售发票是否经过授权批准 E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
A.发函询证应收账款 B.B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表 C.C.实地观察不相容职务划分情况 D.D.审查销售发票是否经过授权批准 E.E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
答案
多选题
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
A.是否编制和提交投资申请 B.是否对接受投资的单位开展信用调查 C.是否对投资所需资金及未来效益进行可行性分析 D.是否履行适当的授权审批程序 E.是否进行了后续监督
答案
多选题
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
A.是否编制和提交投资申请 B.是否对接受投资的单位卅展信用调查 C.是否对投资所需资金及未来效益进行可行性分析 D.是否履行适当的授权审批程序 E.是否选用正确的记账方法进行会计核算
答案
多选题
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有:
A.是否编制和提交投资申请 B.是否对接受投资的单位开展信用调查 C.是否对投资所需资金及未来效益进行可行性分析 D.是否履行适当的授权审批程序 E.是否选用正确的记账方法进行会计核算
答案
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