判断题

了解内部控制的目的是测试内部控制在各个不同时间点是否按照既定设计得到一贯执行,测试内部控制是否长期有效()

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判断题
了解内部控制的目的是测试内部控制在各个不同时间点是否按照既定设计得到一贯执行,测试内部控制是否长期有效()
答案
多选题
以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有()
A.注册会计师对内部控制了解的深度主要是评价控制的设计而不是确定其是否得到执行 B.注册会计师了解内部控制后,对内部控制的评价不仅要确定设计是否合理而且要确定控制是否得到执行 C.在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够有效防止或发现并纠正重大错报 D.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境
答案
多选题
以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,正确的有()
A.注册会计师了解内部控制后,对内部控制的评价不仅要确定设计是否合理而且要确定控制是否得到执行 B.注册会计师对内部控制了解的深度主要是评价控制的设计而不是确定其是否得到执行 C.自动化程序和控制可以消除个人凌驾于控制之上的风险 D.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境
答案
主观题
了解内部控制和控制测试有什么关系
答案
单选题
下列关于了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是(  )。
A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性 B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行 C.在了解内部控制是否得到执行时,注册会计师只需抽取少量的交易进行检查或观察某几个时点 D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性
答案
单选题
商业银行内部控制评价实施包括了解内部控制体系与实施测试和分析。其中了解内部控制体系是指应了解(),确认评价范围,确定被评价机构的内部控制体系的健全程度,然后决定实施测试所采取的方法。
A.被评价机构内部控制体系的主要控制点 B.被评价机构内部控制体系的健全情况 C.被评价机构内部控制体系的基本情况 D.被评价机构内部控制体系的运行情况
答案
多选题
以下关于了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有()
A.人工控制的可靠性较差,自动化控制可以减少人为对制度的操纵 B.内部控制无论如何设计和执行,都只能对财务报告的可靠性提供合理保证 C.了解内部控制侧重于评价控制运行效果,控制测试侧重的是制度本身设计是否有效 D.对控制了解的程序和对控制测试的程序通常是相同的
答案
单选题
下列有关了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性 B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行 C.在了解内部控制是否得到执行时,注册会计师只需抽取少量的交易进行检查或观察某几个时点 D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性
答案
判断题
测试控制运行的有效性,是指测试内部控制是否在某一时点按照既定设计得以执行,测试的与了解内部控制的基本相同。()
答案
单选题
注册会计师对内部控制了解的深度低于对内部控制进行测试的深度。不正确的是()
A.在确定内部控制是否得到执行时,首先考虑内部控制的设计。如果设计不当,不需要考虑内部控制是否得到执行 B.了解内部控制时,只考虑内部控制是否得到执行,不考虑内部控制是否得到一贯执行 C.了解内部控制时,只考虑内部控制的设计是否合理,不考虑内部控制是否得到执行 D.了解自动控制是否得以执行的程序往往能够帮助注册会计师确定控制运行是否有效
答案
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作为了解内部控制的程序,穿行测试主要用于注册会计师了解内部控制的下列步骤中 作为了解内部控制的程序,穿行测试主要用于注册会计师了解内部控制的下列()步骤中 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有( ) 针对了解内部控制和控制测试,以下说法中,恰当的有() 测试控制运行的有效性,是指测试内部控制是否在某一时点按照既定设计得以执行,测试的程序与了解内部控制的程序基本相同() 以下关于注册会计师了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有() 下列程序中,一般不用于了解内部控制而只用于控制测试程序的是()。 以下关于了解内部控制与控制测试的说法中正确的有( )。 内部控制评价实施包括了解内部控制体系和实施测试及分析。其中实施测试和分析可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制过程评价主要采取指标分析法;对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。() 内部控制评价实施包括了解内部控制体系和实施测试及分析。其中实施测试和分析可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制过程评价主要采取指标分析法;对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法() 如不拟信赖内部控制,注册会计师就需对内部控制进行了解、测试及评价。( ) 如不拟信赖内部控制,注册会计师就需对内部控制进行了解、测试及评价。( ) 内部控制测评,是对中央银行的内部控制进行测试和评价() 了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是: 以下方法可用于了解和测试内部控制的有 下列有关了解和测试内部控制的说法中,不恰当的是() 2内部控制测评,是对中央银行的内部控制进行测试和评价。() 实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上, 评价内部控制体系的运行与绩效。具体可以采取符合性测试和指标分析等, 其中, 对内部控制过程评价主要采取指标分析法。() 实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上, 评价内部控制体系的运行与绩效。具体可以采取符合性测试和指标分析等, 其中, 对内部控制过程评价主要采取指标分析法。() 注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。
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