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如何审计贷款损失核销的合规性?
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《关于进一步规范全省农村商业银行系统贷款呆账核销管理的指导意见》规定,合规部门负责对贷款呆账核销进行合规性审核并出具法律意见书()
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根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估()
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已核销的呆账,各行社审计部门应逐笔进行专项审计检查,重点审计检查呆账核销资料的真实性、责任认定的合理性、流程的规范性和审批的合规性,检查面要求100%()
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