单选题

根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则中不包括()。

A. 全面性
B. 实质重于形式
C. 重要性
D. 可比性

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单选题
根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则中不包括()。
A.全面性 B.实质重于形式 C.重要性 D.可比性
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内部控制评价系统的建立是一个系统工程,根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则有()。
A.全面性 B.重要性 C.可比性 D.定性与定量相结合
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根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括()。①内部控制基础②内部控制环境③内部控制保证④内部控制程序⑤内部控制活动
A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.②④⑤
答案
单选题
上市公司对公司内部控制的健全和有效运行全面负责的是()
A.管理层 B.股东会 C.监事会 D.董事会
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单选题
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A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
答案
多选题
《上市公司内部控制指引》规定上市公司应当设置的董事会下设专门委员会包括()
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答案
单选题
董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制()。
A.自我评估报告 B.评价报告 C.调查报告 D.财务报告
答案
多选题
根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是()1 业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制2 信息系统的内部控制属于证券公司内部控制3 分支机构内部控制属于证券公司内部控制4 人力资源管理内部控制属于证券公司内部控制
A.1 3 4 B.1 2 4 C.1 2 3 D.2 3 4
答案
单选题
根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制?
A.①③④ B.①②④ C.①②③ D.②③④
答案
单选题
以下属于上市公司内部情况调研的是()
A.市场推销与销售 B.行业概况 C.行业竞争 D.公司股东控制的其他企业的基本情况
答案
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根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中 的( )。 根据我国《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制的原则是()。 (2019年真题)根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是()Ⅰ.业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制Ⅱ.信息系统的内部控制属于证券公司内部控制Ⅲ.分支机构内部控制属于证券公司内部控制Ⅳ.人力资源管理内部控制属于证券内部控制 根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是()<br/>Ⅰ.业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制<br/>Ⅱ.信息系统的内部控制属于证券公司内部控制<br/>Ⅲ.分支机构内部控制属于证券公司内部控制<br/>Ⅳ.人力资源管理内部控制属于证券内部控制 我国对寿险公司内部控制监管的手段主要包含有对寿险公司内部控制建设提出指导性要求、建立寿险公司内部控制评价机制以及对部分环节的内部控制提出强制性的要求。 对寿险公司内部控制提出指导性要求,引导寿险公司逐步建立健全内部控制是我国保险业内部控制监管的最主要手段。监管机构根据市场环境、公司发展具体情况逐步深化和细化对寿险公司内部控制的指导,下发了相关规范文件。这些法规有1997年的《加强金融机构内部控制的指导原则》、1999年的《保险公司内部控制制度建设指导原则》以及2010年的《保险公司内部控制基本准则》等。 ()是公司内部控制评价工作的最高决策机构和最终责任者,负责公司内部控制的()、()、(),对内部控制评价报告的真实性负责。 (2014年真题)根据我国内部控制基本规范,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 根据我国的实际情况,会计监督包括( )。 内部控制是经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。根据我国《企业内部控制基本规范》,寿险公司内部控制要素包括()。①控制环境②风险评估③控制活动④信息与沟通⑤监控 (按照2017年教材改编)根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的() 根据我国《企业内部控制基本规范》,下列分类正确的是( )。 资产公司内部控制要素中内部控制环境包括()。 根据我国《企业内部控制基本规范》的要求,重大风险预警机制属于内部控制要素中的(  )。 中国大学MOOC: 根据我国《企业内部控制基本规范》的规定,企业实施内部控制时需要遵循以下原则( )。 根据我国《企业内部控制基本规范》,企业建立突发事件应急处理机制属于内部控制要素中的( )。 根据我国《企业内部控制基本规范》,下列关于内部环境要素的表述错误的是( )。 资产公司内部控制要素中内部控制措施包括()。 某公司进行内部控制自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作。内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由。 根据我国《上市公司证券发行管理办法》规定,上市公司再融资的方式不包括(  ) 上市公司应当在股票上市后()建立内部审计制度,并设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
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