多选题

根据《企业内部控制审计指引》的要求,下述做法正确的有( )。

A. 根据《审计指引》要求,仅针对与企业财务报告相关的内部控制有效性进行审计
B. 若企业内部未设内审部,可聘请同一家会计师事务所为其进行内部控制有效性评价和审计
C. 评价内部控制的有效性是董事会的最终责任,注册会计师只是对内部控制的有效性发表意见并提供合理保证
D. 上市公司聘请的开展企业内部控制审计的会计师事务所应当具有证券期货业务资格

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多选题
根据《企业内部控制审计指引》的要求,下述做法正确的有( )。
A.根据《审计指引》要求,仅针对与企业财务报告相关的内部控制有效性进行审计 B.若企业内部未设内审部,可聘请同一家会计师事务所为其进行内部控制有效性评价和审计 C.评价内部控制的有效性是董事会的最终责任,注册会计师只是对内部控制的有效性发表意见并提供合理保证 D.上市公司聘请的开展企业内部控制审计的会计师事务所应当具有证券期货业务资格
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有()
A.企业应当采取切实有效的措施,积极培育具有自身特色的企业文化 B.企业应当根据发展战略和实际情况,总结优良传统,挖掘文化底蕴,提炼核心价值,确定文化建设的目标和内容,形成企业文化规范 C.董事、监事、经理和其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导和垂范作用 D.业应当建立企业文化评估制度,明确评估的内容、程序和方法,落实评估责任制,避免企业文化建设流于形式
答案
多选题
根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有()。
A.评价内部控制的有效性是企业董事会的责任,对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任 B.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 C.为了节约审计资源,注册会计师可以对同一家企业提供咨询的同时为其提供内部控制审计服务 D.注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加描述段予以披露
答案
判断题
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的()
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引》,企业下列行为与指引要求存在不符的是( )。
A.企业重大决策 B.董事 C.企业采购业务应当集中,避免多头采购或分散采购,以提高采购业务效率,降低采购成本 D.企业进行业务外包时,应遵循公开
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引》,企业下列行为与指引要求存在不符的是()
A.企业重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度 B.董事、监事、经理和其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导垂范作用 C.企业采购业务应当集中,避免多头采购或分散采购,以提高采购业务效率,降低采购成本 D.企业进行业务外包时,应遵循公开、公平、公正的原则,必须采取招标方式选择外包商
答案
判断题
财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》中的审计指引主要是为企业内部审计部门执行审计提供指引。
A.对 B.错
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》,下列关于资产管理内部控制的做法不正确的是()
A.存货验收入库完成后由负责人签字确认 B.每两年进行一次固定资产全面清查 C.每年进行一次年终的存货定期盘点清查 D.制定了严格的专有技术保密措施
答案
多选题
企业内部控制配套指引包括()。
A.企业内部控制应用指引 B.企业内部控制评价指引 C.企业内部控制基本规范 D.企业内部控制审计指引
答案
多选题
企业内部控制评价指引包括()
A.评价的原则和组织 B.评价的内容和标准 C.评价的程序和方法 D.缺陷认定及评价报告
答案
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根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列说法中正确的有( )。 《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。 《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。 根据《企业内部控制应用指引》,发展战略内部控制的措施有() 下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。 按照《企业内部控制评价指引》的要求,内部控制评价的程序包括( )。 企业内部控制应用指引为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引() 根据《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》的内部控制措施,正确的有( )。 根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的风险有() 根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的风险有( )。 根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有() 根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是()。 下列关于《企业内部控制评价指引》的表述正确的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》,下列有关做法中错误的有( )。 接受企业委托从事内部控制审计的,应当根据企业内部控制基本规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告() 我国的企业内部控制应用指引不包括()。 审计部◆企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计() 企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计。---审计部()
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