判断题

企业购买材料支付的“应交税费――应交增值税”是企业的一项负债。

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判断题
企业购买材料支付的“应交税费――应交增值税”是企业的一项负债。
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判断题
企业购进原材料支付的增值税,应计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目。()  
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单选题
企业购买固定资产所支付的增值税,应计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户的借方()
A.正确 B.错误
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判断题
月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目()
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判断题
企业当期交纳的增值税,应通过“应交税费——应交增值税-已交税金”科目核算
答案
判断题
企业购进的生产用设备支付的增值税,应计入应交税费——应交增值税(进项税额)科目()
答案
判断题
企业购进的生产用设备支付的增值税,应计入应交税费——应交增值税(进项税额)科目()
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单选题
2021年3月某企业当期免抵税额80000元;应退税额为10000元。其中正确的会计处理为()。贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)80000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)90000贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税10000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000
A.借:应收出口退税款——增值税10000 B.借:应收出口退税款——增值税10000 C.借:应交税费——未交增值税10000 D.借:营业外收入——政府补助10000
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判断题
“应交税费—应交增值税”期末贷方余额,反映企业尚未抵扣的增值税。
答案
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“应交税费—应交增值税”期末贷方余额,反映企业尚未抵扣的增值税()
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热门试题
企业在“应交税费——应交增值税”科目贷方设置的专栏有() 企业在“应交税费——应交增值税”科目借方设置的专栏有() 企业上交上月应交未交增值税时,应借记“应交税费-未交增值税”账户。   “应交税费——应交增值税”只核算当月增值税的()。 企业购进非生产经营用固定资产支付的增值税,应记入“应交税费一应交增值税(进项税额)”科目。() 企业购进非生产经营用固定资产支付的增值税,应记入"应交税费-应交增值税(进项税额)"科目。() 一般纳税企业发生的以下,在“应交税费——应交增值税”账户借方登记() 处于“应交税费-应交增值税”贷方的是() 对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。( ) 对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。 增值税一般纳税企业销售货物发生退回时,应通过“应交税费——应交增值税()”进行核算 “应交税费——应交增值税”期末有余额。 月末对于当月多交的增值税,应借记"应交税费—未交增值税"科目,贷记"应交税费—应交增值税(转出多交增值税)"科目。() 月末对于当月多交的增值税,应借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目 “应交税费——应交增值税(进项税额)”中的“应交税费”属于总分类科目,“应交增值税”属于二级明细科目。 月份终了,一般纳税企业应按本月应交未交增值税的金额借记“应交税金——应交增值税(转出应交未交增值税)”,贷记“应交税金——未交增值税”。( ) “应交税费—应交增值税”借方发生额表示()。   "应交税费——应交增值税"贷方余额表示()   根据《小企业会计准则》规定,一般纳税人进行增值税会计处理,应在“应交税费”账户下设置“应交税费——应交增值税”、“未交增值税”两个明细账户。 根据《小企业会计准则》规定,一般纳税人进行增值税会计处理,应在“应交税费”账户下设置“应交税费——应交增值税”、“未交增值税”两个明细账户。
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