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1,541.金融业内部的信息系统是用于银行柜台业务服务网络和银行管理信息系统的网络()

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监管部门的信息科技风险监管具体目的中的“业务连续性”,是指保证银行业信息系统,持续地对社会公众提供金融服务,就是保证信息系统“不能断”。()   信息系统的必要性来自于企业内部。 供应链管理系统的信息来自企业内部的MIS、DSS等信息系统 供应链管理系统的信息来自企业内部的MIS、DSS等信息系统() 电话银行是通过()及人工服务应答方式为客户提供金融业务 根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括() 监管部门的信息科技风险监管具体目的中的业务连续性,是指保证银行业信息系统稳定、持续地对社会公众提供金融服务,就是保证信息系统“不能断”。( ) 监管部门的信息科技风险监管具体目的中的业务连续性,是指保证银行业信息系统稳定、持续地对社会公众提供金融服务,就是保证信息系统“不能断”。()   银行业金融机构编制的信息系统应急预案应明确系统重建步骤,确保信息系统恢复正常业务处理能力() 接入金融信用信息基础数据库的两类机构应按照《金融业机构信息管理会规定》相关要求在金融业机构信息系统中赋码。 Intranet的基础是企业内部管理信息系统,而它的基础系统是()管理系统。 除了支撑金融机构关键业务的信息系统本身,重要信息系统还包括() 银行业金融机构业务影响分析是指分析业务功能及其相关信息系统资源、评估特定信息系统突发事件对各种业务功能的影响的过程。 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括(   )。 《企业内部控制应用指引第18号一信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。 软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务和信息系统增值服务是研发和技术服务() 广东农信社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定,以下不属于定期金融业务主要风险点的选项有() 企业应当促进会计信息系统与业务信息系统的一体化,业务处理直接驱动会计记账,提高业务数据与会计数据的一致性,实现企业内部信息资源共享。 企业应当促进会计信息系统与业务信息系统的一体化,业务处理直接驱动会计记账,提高业务数据与会计数据的一致性,实现企业内部信息资源共享。
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