下列有关审计取证方法的表述中,错误的有:
A. 询问本身不足以测试内部控制运行的有效性
B. 检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据
C. 重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证
D. 函证回函来自独立第三方,审计人员无需对函证过程进行控制
E. 分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程
查看答案
该试题由用户933****94提供
查看答案人数:23895
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户933****94提供
查看答案人数:23896
如遇到问题请联系客服