单选题

下列关于审计项目计划执行的管理的说法中,不正确的是()

A. 审计机关应当将年度审计项目计划下达审计项目组织和实施单位执行
B. 年度审计项目计划一经下达,审计项目组织和实施单位应当确保完成,不得变更
C. 为了加强对审计计划执行的管理,审计机关实行审计项目计划执行报告制度
D. 审计项目计划执行的管理应是组织和控制计划的落实及对原计划的修改和补充

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单选题
下列关于审计项目计划执行的管理的说法中,不正确的是()
A.审计机关应当将年度审计项目计划下达审计项目组织和实施单位执行 B.年度审计项目计划一经下达,审计项目组织和实施单位应当确保完成,不得变更 C.为了加强对审计计划执行的管理,审计机关实行审计项目计划执行报告制度 D.审计项目计划执行的管理应是组织和控制计划的落实及对原计划的修改和补充
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单选题
关于清朝对边疆的管理,下列说法不正确是:
A.在西藏实行政教合一制度 B.在新疆设置伊犁将军 C.台湾在建省前归浙江省管辖 D.在蒙古族聚居区实行盟旗制度
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单选题
关于计划审计工作,下列说法中,不正确的是()。
A.计划审计工作是一个持续的 B.注册会计师应该针对评估的认定层次的重大错报风险设计进一步审计程序的性质 C.注册会计师应当记录总体审计策略和具体审计计划及其重大更改 D.制定总体审计策略和具体审计计划是注册会计师和被审计单位共同的责任
答案
单选题
项目经理应对项目干系人进行管理,下列关于干系人管理的说法中, ( ) 是不正确的。
A.项目经理进行干系人管理的重点是保证客户和高层领导的满意 B.项目经理应让不同的干系人得到他们需要的信息,并平衡干系人的利益 C.项目经理应保持与高层领导的沟通,以争取领导的支持 D.为了保持与项目团队良好的沟通,项目经理让团队成员参与项目的计划、决策等工作
答案
单选题
项目经理应对项目干系人进行管理,下列关于干系人管理的说法中,(  )是不正确的。
A.项目经理进行干系人管理的重点是保证客户和高层领导的满意 B.项目经理应让不同的干系人得到他们需要的信息,并平衡干系人的利益 C.项目经理应保持与高层领导的沟通,以争取领导的支持 D.为了保持与项目团队良好的沟通,项目经理应让团队成员参与项目的计划、决策等工作
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单选题
下列关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的说法中,不正确是(  )。
A.注册会计师对内部审计人员执行的工作的指导、监督和复核应当足以使注册会计师对内部审计人员就其执行的工作已获取充分、适当的审计证据以支持相关审计结论感到满意 B.注册会计师在确定指导、监督和复核的性质、时间安排和范围时应当要求内部审计人员独立于被审计单位 C.指导、监督和复核的性质、时间安排和范围应当恰当应对对涉及判断的数量或金额、评估的重大错报风险、拟提供直接协助的内部审计人员客观性和胜任能力的评价结果 D.复核程序应当包括由注册会计师检查内部审计人员执行的部分工作所获取的审计证据
答案
单选题
关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的下列说法中,不正确是(  )。
A.注册会计师对内部审计人员执行的工作的指导、监督和复核应当足以使注册会计师对内部审计人员就其执行的工作已获取充分、适当的审计证据以支持相关审计结论感到满意 B.注册会计师在确定指导、监督和复核的性质、时间安排和范围时应当要求内部审计人员独立于被审计单位 C.指导、监督和复核的性质、时间安排和范围应当恰当应对对涉及判断的数量或金额、评估的重大错报风险、拟提供直接协助的内部审计人员客观性和胜任能力的评价结果 D.复核程序应当包括由注册会计师检查内部审计人员执行的部分工作所获取的审计证据
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单选题
下列关于关联方审计目标表述不正确是( )。
A.确定关联方关系及其交易是否已按照适用的财务报告编制基础得到恰当识别、会计处理和披露 B.确定财务报告的公允反映是否受到关联方关系及其交易的影响 C.确定关联方关系及其交易是否产生舞弊风险 D.确认报表编制方法的一贯性
答案
单选题
下列说法中,不正确是( )。
A.公司的净现值与市场增加值的唯一区别在于净现值是公司自己估计的,而市场增加值是金融市场估计的 B.市场价值虽然和企业目标有极好的一致性,但在实务中应用却不广泛 C.市场增加值是一个公司增加或减少股东财富的累计总量,是从外部评价公司管理业绩的最好方法 D.股票价格仅受管理业绩的影响
答案
单选题
下列关于国家审计程序中的审计计划阶段的说法中,不正确的是()
A.审计机关编制年度审计项目计划可以采取文字、表格或者两者相结合的形式 B.审计机关业务部门根据审计实施过程中情况的变化,可以申请对审计工作方案的内容进行调整,并按审计机关规定的程序报备 C.年度审计项目计划一经下达,审计项目组织和实施单位应当确保完成,不得擅自变更 D.审计机关应当根据法定的审计职责和审计管辖范围,编制年度审计项目计划
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