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以下有关银行存款审计的说法中,正确的是()
单选题
以下有关银行存款审计的说法中,正确的是()
A. 如果在同一银行存有不同币种的存款,应当按汇率折合后编制在同一张调节表中
B. 监盘库存现金可用作控制测试或是实质性程序
C. 银行存款的未达账项不存在舞弊
D. 任何情况下注册会计师都应当对银行存款及与金融机构往来的其他重要信息实施函证程序
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单选题
以下有关银行存款审计的说法中,正确的是()
A.如果在同一银行存有不同币种的存款,应当按汇率折合后编制在同一张调节表中 B.监盘库存现金可用作控制测试或是实质性程序 C.银行存款的未达账项不存在舞弊 D.任何情况下注册会计师都应当对银行存款及与金融机构往来的其他重要信息实施函证程序
答案
多选题
以下有关银行存款相关的说法中,正确的有( )。
A.注册会计师按“一行一函”原则,不论在该银行设有多少存款账户均函证, B.被审计单位按“一户一表”原则,对每个存款账户编一张银行存款余额调节表 C.注册会计师按“一户一函”原则,对每个存款账户发一封询证函 D.被审计单位按“一行一表”原则对每个开户银行编一张银行存款余额调节表
答案
多选题
以下有关审计目标的说法中正确的有( )。
A.审计目标包括财务报表审计目标以及与各类交易、账户余额和披露相关的审计目标两个层次 B.审计的目的是提高管理层对财务报表的信赖程度 C.在财务报表审计中,被审计单位管理层和治理层与注册会计师承担着不同的责任,不能相互混淆和替代 D.审计目标界定了注册会计师的责任范围,决定了注册会计师如何发表审计意见
答案
多选题
以下有关内部审计说法中正确的有()。
A.内部审计人员应有的职业关注是被审计单位内部审计正常发挥作用的根本 B.内部审计向哪个级别的治理层或管理层负责将影响其客观性 C.从严格意义上说,企业的所有业务和所有组成部分均应纳入内部审计的范围 D.内部审计人员的专业胜任能力影响内部审计作用的发挥
答案
多选题
对于银行存款函证,以下说法中正确的是()。
A.注册会计师应当对银行存款 B.如果不对银行存款实施函证,注册会计师应当在工作底稿中说明理由 C.除非有充分证据表明银行存款项目对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低,才能不实施函证 D.通常情况下,注册会计师应当对银行存款全部账户实施函证
答案
单选题
以下有关期初余额审计的说法中正确的是( )。
A.如果与期初余额相关的会计政策未能在本期得到一贯运用,并且会计政策的变更未能得到正确的会计处理和恰当的列报,注册会计师应当出具保留意见或无法表示意见的审计报告 B.注册会计师在与前任注册会计师沟通时,应提请被审计单位书面或口头授权前任注册会计师对其询问做出充分答复 C.注册会计师如果发现期初余额存在严重影响本期财务报表的错报或漏报,则应当对本期财务报表发表保留意见或否定意见 D.注册会计师应当根据已获取的审计证据,形成对期初余额的审计结论,并在此基础上,确定其对审计意见的影响
答案
单选题
以下有关期初余额审计的说法中正确的是( )。
A.如果与期初余额相关的会计政策未能在本期得到一贯运用,并且会计政策的变更未能得到正确的会计处理和恰当的列报,注册会计师应当出具保留意见或无法表示意见的审计报告 B.注册会计师在与前任注册会计师沟通时,应提请被审计单位书面或口头授权前任注册会计师对其询问做出充分答复 C.注册会计师如果发现期初余额存在严重影响本期财务报表的错报或漏报,则应当对本期财务报表发表保留意见或否定意见 D.由于会计估计的主观性
答案
单选题
以下有关关联方审计的说法中正确的是( )。
A.注册会计师在针对关联方及其相关交易的完整性实施审计程序时,为获取充分 B.只有企业当年发生了关联方交易,才需要在报表附注中披露有关关联方的信息,否则没有变化无需每年披露 C.上市公司的股权登记机构是工商登记机关 D.通过查阅股东会和董事会的会议纪要以及其他相关的法定记录可以帮助注册会计师识别被审计单位的关联方
答案
多选题
以下关于函证银行存款的说法中正确的有( )。
A.函证对象包括零余额账户和已经结清的银行存款账户 B.要求银行直接回函至会计师事务所 C.是以被审计单位的名义发往开户银行 D.目的是验证被审计单位的银行存款是否真实、合法、完整 E.可以和借款事项一同函证
答案
多选题
以下有关单位人民币通知存款的说法中正确的是()
A.按存款人提前通知的期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款 B.最低起存金额为50万元,必须一次性存入 C.最低支取金额为10万元,可一次或多次支取 D.收益高于活期存款,支取比定期存款灵活
答案
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