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在所得税费用确认的下列说法中,正确的有( )。
多选题
在所得税费用确认的下列说法中,正确的有( )。
A. 企业发生的公益性捐赠支出,准予扣除
B. 企业各类资产,均以历史成本作为计税基础
C. 企业纳税年度发生的亏损可以结转,但最长不得超过3年
D. 固定资产改建或大修理支出,按照固定资产预计尚可使用年限或剩余租赁期限,分期摊销
E. 应纳税额=应税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额
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在所得税费用确认的下列说法中,正确的有()。
A.企业发生的公益性捐赠支出,准予扣除 B.企业纳税年度发生的亏损可以结转,但最长不得超过3年 C.企业各类资产,以历史成本作为计税基础 D.固定资产改建或大修理支出,按照固定资产预计尚可使用年限或剩余租赁期限,分期摊销 E.应纳税额=应税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额
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在所得税费用确认的下列说法中,正确的有( )。
A.企业发生的公益性捐赠支出,准予扣除 B.企业纳税年度发生的亏损可以结转,但最长不得超过3年 C.企业各类资产,均以历史成本作为计税基础 D.固定资产改建或大修理支出,按照固定资产预计尚可使用年限或剩余租赁期限,分期摊销 E.应纳税额=应税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额
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在所得税费用确认的下列说法中,正确的有()。
A.企业发生的公益性捐赠支出,准予扣除 B.企业纳税年度发生的亏损可以结转,但最长不得超过3年 C.企业各类资产,以历史成本作为计税基础 D.固定资产的大修理支出,按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销 E.应纳税额=应税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额
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在所得税费用确认的下列说法中,正确的有( )。
A.企业发生的公益性捐赠支出,准予扣除 B.企业各类资产,均以历史成本作为计税基础 C.企业纳税年度发生的亏损可以结转,但最长不得超过3年 D.固定资产改建或大修理支出,按照固定资产预计尚可使用年限或剩余租赁期限,分期摊销 E.应纳税额=应税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额
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多选题
下列关于“所得税费用”账户的表述中正确的有( )。
A.该账户属于负债类账户 B.该账户属于损益类账户 C.该账户的期末余额一般在借方 D.该账户的发生额期末结账时应转入“本年利润”账户
答案
多选题
下列关于确认所得税费用的会计处理,正确的有()。
A.借记“所得税费用” B.贷记“所得税费用” C.贷记“应交税费——应交所得税” D.贷记“本年利润”
答案
多选题
下列关于所得税费用的说法正确的是( )
A.因可供出售金融资产价值下降确认的递延所得税资产会减少所得税费用 B.因应收账款计提坏账准备确认的递延所得税资产会减少当期所得税费用 C.坏账准备的变化不会影响当期所得税 D.存货跌价准备转回会影响递延所得税
答案
判断题
确认递延所得税负债可能影响所得税费用,也可能不影响所得税费用。( )
答案
判断题
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答案
主观题
计算长江公司2016年应确认的递延所得税费用和所得税费用。
答案
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下列各项确认的递延所得税不对应所得税费用科目的是()
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下列各项中,关于所得税费用的核算说法正确的有()
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净利润=利润总额—所得税费用,其中,所得税费用是指企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用()
确认递延所得税负债一定会影响所得税费用。
确认递延所得税负债一定会影响所得税费用。
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计算甲公司20×7年应交所得税和所得税费用,并编制确认所得税费用相关的会计分录。
《小企业会计准则》下,所得税费用的核算采用(),不需要确认递延所得税费用。
企业因下列事项确认的递延所得税,计入利润表所得税费用的有( )。
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本期所得税费用与本期递延所得税费用相等。()
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下列各项中,假设递延所得税均对应所得税费用,则下列能够增加递延所得税费用金额的有()
企业因下列事项所确认的递延所得税,影响利润表“所得税费用”的有()
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企业因下列事项确认的递延所得税,记入利润表“所得税费用”项目的有( )。
企业因下列事项确认的递延所得税,记入利润表“所得税费用”项目的有( )。
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