单选题

下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。

A. 在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
B. 不论是内部控制审计还是财务报表审计,在拟信赖内部控制的情况下,都适用至少每三年测试一次的方法
C. 在内部控制审计中,注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制
D. 在财务报表审计中,如果注册会计师选择综合性方案,需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据

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单选题
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。
A.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 B.不论是内部控制审计还是财务报表审计,在拟信赖内部控制的情况下,都适用至少每三年测试一次的方法 C.在内部控制审计中,注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制 D.在财务报表审计中,如果注册会计师选择综合性方案,需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据
答案
单选题
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()
A.对于同一财务报表,在内部控制审计和财务报表审计中运用的重要性水平应当相同 B.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解并测试与审计相关的内部控制 C.在整合审计中,控制测试的时间安排尽量同时满足内部控制审计和财务报表审计的要求 D.实施内部控制审计时,注册会计师需要重点考虑财务报表审计中发现的财务报表错报,考虑这些错报对评价内控有效性的影响
答案
单选题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。
A.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任 B.注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同 D.财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性或重要性水平
答案
单选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的异同点的说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计测试的样本量大于财务报表审计中控制测试的样本量 B.内部控制审计测试的期间可能短于财务报表审计中控制测试的期间 C.二者均可以对审计报告发表保留意见 D.二者运用的重要性水平相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
A.测试内部控制运行有效性的范围相同 B.识别的重要账户、列报及其相关认定相同 C.了解和测试内部控制的审计程序类型相同 D.审计报告意见类型不同
答案
单选题
下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的是(  )。
A.审计的目的是改善财务报表的质量或内涵 B.审计以积极的方式提出结论 C.审阅提供低水平的保证 D.审阅主要采用询问和分析程序获取证据
答案
单选题
下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的是( )。
A.二者提出结论的方式不同 B.二者证据收集程序有所不同 C.财务报表审计业务的检查风险高于财务报表审阅业务的检查风险 D.财务报表审计业务所需的证据数量高于财务报表审阅业务所需的证据数量
答案
多选题
在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,错误的有()。
A.注册会计师应当了解与财务报表审计相关的控制 B.如果多项控制活动能够实现同一控制目标,注册会计师无须了解与该目标相关的每项控制 C.注册会计师应当了解被审计单位所有与财务报表相关的控制 D.注册会计师应当了解被审计单位所有的控制
答案
单选题
下列关于内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()。
A.两者都采用风险导向审计模式 B.两者均需要识别重点账户、重要类别的交易等重点审计领域 C.在技术层面和审计实务中,两者审计模式、程序、方法等存在着共同之处 D.两者的报告类型相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的有()。
A.在财务报表审计业务中,注册会计师无须实施足够的审计程序,也能够将财务报表审计风险降至在具体业务环境下的可接受的低水平 B.在财务报表审计业务中,注册会计师应当使审计风险满足检查风险的低水平 C.在财务报表审阅业务中,注册会计师可以采用积极方式提出结论,也可以以消极方式提出结论 D.财务报表审阅提供的是有限保证,无法增强财务报表预期使用者对财务报表的信任
答案
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