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下列关于对函证过程的控制的相关说法中,错误的是( )。
单选题
下列关于对函证过程的控制的相关说法中,错误的是( )。
A. 询证函应当经被审计单位盖章后由注册会计师发出
B. 通过跟函方式发出询证函应当有被审计单位相关人员的陪同
C. 在询证函发出前,需要对询证函上的各项资料进行充分核对
D. 对于银行存款的函证,需要核对银行确认的信息是否与银行对账单等保持一致
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单选题
下列关于对函证过程的控制的相关说法中,错误的是( )。
A.询证函应当经被审计单位盖章后由注册会计师发出 B.通过跟函方式发出询证函应当有被审计单位相关人员的陪同 C.在询证函发出前,需要对询证函上的各项资料进行充分核对 D.对于银行存款的函证,需要核对银行确认的信息是否与银行对账单等保持一致
答案
单选题
下列关于对函证过程的控制的说法中,错误的是( )。
A.对于银行存款的函证,注册会计师应当确认需要函证的相关信息是否与银行对账单保持一致 B.跟函方式下,被审计单位员工到柜台办理相关事宜,注册会计师在等候区喝咖啡 C.询证函的发出和收回可以采用邮寄、跟函、电子形式函证等方式 D.注册会计师应当独立寄发询证函,不使用被审计单位本身的邮寄设施
答案
单选题
下列有关银行存款函证的相关说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应在银行询证函中盖上本事务所印章,并寄往被询证方 B.注册会计师应当对银行存款及与金融机构往来的其他重要信息实施函证程序,除非有充分证据表明某一银行存款及与金融机构往来的其他重要信息对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低 C.通过向往来银行函证,有助于发现企业未入账的银行借款和未披露的或有负债 D.如果不对银行存款实施函证程序,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由
答案
单选题
下列关于函证的相关说法,不正确的是()。
A.在函证应收账款时,询证函中可以不列出账户余额,而是要求被询证者提供余额信息,以应对评估的应收账款被低估的风险 B.鉴于对占总金额60%的大额应收账款余额实施函证程序未发现错报。注册会计师推断其余40%的应收账款余额也不存在错报,无须实施进一步审计程序 C.如果被审计单位与应收账款存在认定相关的内部控制设计合理且运行有效,可以适当减少函证的样本量 D.根据应付账款明细账进行函证不能有效地实现完整性目标
答案
单选题
下列各项中,有关对函证过程的控制,说法错误的是( )。
A.对于银行存款的函证,注册会计师应当确认需要函证的相关信息是否与银行对账单保持一致 B.跟函方式下,被审计单位员工到柜台办理相关事宜,注册会计师在等候区喝咖啡 C.询证函的发出和收回可以采用邮寄、跟函、电子形式函证等方式 D.注册会计师应当独立寄发询证函,不使用被审计单位本身的邮寄设施
答案
单选题
下列有关对函证过程控制的事项中,最恰当的是()。
A.有10封询证函直接交给被审计单位的业务员,由其到被询证单位盖章后取回 B.有10封询证函要求被询证单位传真至被审计单位,并将原件盖章后寄至会计师事务所 C.在粘封询证函时进行统一编号 D.寄发询证函,并将重要的询证函复制给被审计单位进行催收货款
答案
单选题
下列各项中,有关对函证过程的控制的说法错误的是( )。
A.对于银行存款的函证,注册会计师应当确认需要函证的相关信息是否与银行对账单保持一致 B.询证函交由被审计单位盖章并发出 C.询证函的发出和收回可以采用邮寄、跟函、电子形式函证等方式 D.注册会计师可以不使用被审计单位本身的邮寄设施,而是独立寄发询证函
答案
单选题
下列关于函证的控制与评价的说法中,错误的是( )。
A.对询证函进行的口头回复不能作为可靠的审计证据 B.在某些情况下,向银行寄发询证函并不能保证有关信息的完整性 C.如果在合理的时间内没有收到询证函回函,注册会计师应当实施替代审计程序 D.如果注册会计师认为取得积极式回函是必要程序,则替代程序不能提供注册会计师所需要的审计证据
答案
单选题
下列关于函证的控制与评价的说法中,错误的是( )。
A.对询证函进行的口头回复不能作为可靠的审计证据 B.在某些情况下.向银行寄发询证函并不能保证有关信息的完整性 C.如果在合理的时间内没有收到询证函回函,注册会计师应当实施替代审计程序 D.如果注册会计师认为取得积极式回函是必要程序,则替代程序不能提供注册会计师所需要的审计证据
答案
单选题
关于函证发出前的控制措施,下列说法中,错误的是()。
A.发出的银行存款询证函,需要银行确认的信息是否与银行对账单等保持一致 B.发出询证函前考虑选择的被询证者是否适当 C.发出的询证函中应当正确填列被询证者直接向被审计单位回函的地址 D.发出询证函前,是否已将全部或部分被询证者的名称
答案
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