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根据监控体系内部控制的基本要求,下列说法错误的是()。
单选题
根据监控体系内部控制的基本要求,下列说法错误的是()。
A. 各社会保险经办机构对涉及各项社会保险基金收入
B. 属于单人
C. 要建立业务文件在相关部门和相关岗位之间传递的制度和标准,明确文件签字的授权
D. 社会保险经办机构内部监督部门对各岗位
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单选题
根据监控体系内部控制的基本要求,下列说法错误的是()。
A.各社会保险经办机构对涉及各项社会保险基金收入、支出、证券买卖等重要的资金业务的办理与管理,由一个系统或一个职能部门执掌 B.属于单人、单岗处理业务的岗位,必须有相应的后续监督机制 C.要建立业务文件在相关部门和相关岗位之间传递的制度和标准,明确文件签字的授权 D.社会保险经办机构内部监督部门对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督,内部监督部门必须独立地监督各项业务活动
答案
单选题
根据监控体系内部控制的基本要求,下列说法错误的是()。
A.各社会保险经办机构对涉及各项社会保险基金收入 B.属于单人 C.要建立业务文件在相关部门和相关岗位之间传递的制度和标准,明确文件签字的授权 D.社会保险经办机构内部监督部门对各岗位
答案
单选题
在内部控制审计中,下列关于选择拟测试控制的基本要求的说法中,错误的是( )。
A.对特定的相关认定而言,可能有多项控制用以应对评估的错报风险 B.在确定是否测试某项控制时,注册会计应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险 C.注册会计师没有责任对单项控制的有效性发表审计意见 D.注册会计师需测试与某项相关认定有关的所有控制
答案
单选题
下列关于基金管理公司内部控制基本要求的叙述,错误的是( )。
A.部门设置要体现职责明确相互制约的原则 B.严格授权控制 C.严格的岗位分级制度 D.建立科学严密的风险管理系统
答案
单选题
以下关于证券公司内部控制制度建设的基本要求中说法错误的是( )
A.证券公司业务授权应当采用书面形式 B.应当提高工作效率,比如资金清算人员由技术部人员兼任,以及时解决资金收支时发生的技术难题 C.应当建立完备的业务台账系统,并通过业务台账系统和会计核算系统交叉印证,防止出现账外经营、账目不清等问题 D.重要合同和票据应有连号控制、作废控制等专门措施
答案
单选题
以下关于证券公司内部控制制度建设的基本要求中,说法错误的是()。
A.证券公司业务授权应当采用书面形式 B.应当提高工作效率,比如资金清算人员由技术部人员兼任,以及时解决资金收支时发生的技术难题 C.应当建立完备的业务台账系统,并通过业务台账系统和会计核算系统交叉印证,防止出现账外经营、账目不清等问题 D.重要合同和票据应有连号控制、作废控制等专门措施
答案
单选题
以下关于证券公司内部控制制度机制建设的基本要求说法错误的是( )。
A.证券公司业务授权应当采用书面形式 B.应当提高工作效率,比如资金清算人员由技术部人员兼任,以及时解决资金收支时发生的技术难题 C.应当建立完备的业务台账系统,并通过业务台账系统和会计核算系统交叉印证,防止出现账外经营、账目不清等问题 D.重要合同和票据应有连号控制、作废控制等专门措施
答案
单选题
关于基金管理公司内部控制基本要求的叙述,错误的是( )。
A.相互独立的原则 B.严格授权控制 C.强化内部监察稽核控制 D.建立科学严密的风险管理系统
答案
单选题
以下关于证券公司内部控制制度机制建设的基本要求中说法错误的是()o
A.证券公司业务授权必须采用书面形式 B.资金清算人员可以由电脑部门人员兼任 C.应当建立完备的业务台账系统,并通过业务台账系统和会计核算系统交叉印证,防止出现账外经营、账目不清等问题 D.重要合同和票据应有连号控制、作废控制等专门措施
答案
单选题
在内部控制审计中,下列关于选择拟测试控制的基本要求的说法中,正确的是()
A.对特定的相关认定而言,不会有多项控制用以应对评估的错报风险 B.在确定是否测试某项控制时,注册会计师可以不考虑该项控制单独或连同其它控制是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险 C.注册会计师没有责任对单项控制的有效性发表审计意见 D.注册会计师必须测试与某项相关认定有关的所有控制
答案
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下列关于会计内部监督基本要求的表述,错误的是
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